同學(xué),你們虧損,不需要計(jì)提所得稅

小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計(jì)有點(diǎn)盈利,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填累計(jì)數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損,能重復(fù)填嗎?第二季度利潤(rùn)總額填錯(cuò)了,對(duì)以后填報(bào)所得稅有影響嗎?報(bào)所得稅時(shí)每個(gè)季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個(gè)季度填報(bào)呢
我們是小規(guī)模納稅人。前兩個(gè)季度報(bào)稅都是虧損,第三個(gè)季度是盈利,是不是用第三季度的盈利彌補(bǔ)之前的虧損,還是負(fù)利潤(rùn)的話,就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第四季度盈利 之前三個(gè)季度都是虧損,本年都是虧損,那第四季度用不用交企業(yè)所得稅?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳費(fèi)前三個(gè)季度是盈利,第四季度虧損,總體虧損大于盈利,屬于多交稅了,來(lái)年匯算清繳怎么處理
我們是小規(guī)模納稅人前三季度有盈利,第四季度虧損,多交的企業(yè)所得稅還用做分錄嗎
分公司 獨(dú)立核算的 是不是就是跟正常公司一樣了 要繳納增值稅企業(yè)所得稅那些 然后 分公司盈利后可以給總公司分紅么 需要交稅么 分紅給總公司后 這個(gè)款是不是也只能用于公司開支
老師公司經(jīng)營(yíng)食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本) 已知早餐餐標(biāo)10元 午餐餐標(biāo)20元 早餐用餐次數(shù)1000 午餐用餐次數(shù)1500
老師有做酒吧方面的會(huì)計(jì)課程嗎?
老師公司經(jīng)營(yíng)食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到了新公司,用新公司給我們開的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬(wàn)的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對(duì)方支付了10萬(wàn),現(xiàn)在要求開10萬(wàn)元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體月開票額度是20萬(wàn),就是一個(gè)季度能開60萬(wàn)的發(fā)票對(duì)嗎?但是一個(gè)季度超30萬(wàn)就得交稅了是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,出口企業(yè),CIF價(jià),簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?


第四季度是盈利的呢,整年是虧損的
同學(xué),就按照年度確認(rèn)的,同學(xué)
沒(méi)聽明白
同學(xué),,利潤(rùn)表是按本年累計(jì)數(shù)的,