對的,是的,是這么做的。
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調(diào)增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調(diào)增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?應(yīng)納稅所得額該如何計算?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調(diào)增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,調(diào)增完后的那個數(shù)是彌補虧損怎么填寫呢?
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增3萬元,那么19年是不是也要改成8萬盈利繳稅。
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增2萬后為-8萬元盈利,那么19年是不是也要改成5-2萬盈利繳稅。
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
老師,19年享受了18的虧損,現(xiàn)在這樣,19年享受的必須加回來補稅嗎
一九年的應(yīng)該按照5萬來交稅,你按照2萬是這個意思吧,
老師,意思是18年虧損3萬利潤對吧,19年我彌補虧損以后按5萬利潤交的?,F(xiàn)在18年要求調(diào)增,我19年是不是必須5+3按8萬利潤交所得稅
安8*2.5%-之前繳納 也就是你只需要補3萬的。