您好 您根據(jù)單位12月利潤表的營業(yè)成本 本年累計欄次的數(shù)據(jù)填寫就可以了
老師我們是建筑分公司,總公司在北京,現(xiàn)在要申報第四季度,有個所得稅預(yù)繳表,老師這個怎么填寫,營業(yè)收入 和營業(yè)成本是只填寫我分公司的嗎?不是這種分公司需要匯總申報,老師剛接觸建筑,新公司第一次申報,不理解?老師,如何看出是獨立申報所得稅還是匯總申報老師?老師我把季度申報表發(fā)您看下,還有我們稅費認(rèn)定信息表 。
你好,老師,我們公司做匯算清繳,去年第三季度成本票無法取得也就是稅款少繳了,匯算清繳時這個應(yīng)該填哪個表,怎么做分錄,我們是小規(guī)模小企業(yè)準(zhǔn)則
老師算匯算清繳,那個專管員叫我叫我修改一下子這個報表就是成本呢,要要減去要減個5萬多塊錢,我是這個地方有調(diào)增調(diào)減的那個地方填呢,還是直接營業(yè)成本,這里直接直接減少5萬多塊錢。
老師,就是以前那個企業(yè)所得稅不是我們減征后實繳5%,他按25%這種計提了,最后他有時候就結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,可能有時候又沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這里掛了一個很大的,這個余額怎么弄?我想直接把這個沖掉,怎么沖???還是怎么操作呀?本來我們計提就應(yīng)該按實際交的計提是不是老師?而且他掛了很大一個營業(yè)外收入,這樣利潤也多很多?老師
老師 我第一次接觸匯算清繳 我不懂哎 請老師降詳細(xì)點 這個營業(yè)收入怎么填啊
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進(jìn)項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個票具體怎么開具
老師 你再來看看這個營業(yè)收入
這個也是一樣的意思根據(jù)單位12月利潤表的營業(yè)收入 本年累計欄次的數(shù)據(jù)填寫就可以了?? 就是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入的本年累計合計
這個也是一樣的意思根據(jù)單位12月利潤表的營業(yè)收入 本年累計欄次的數(shù)據(jù)填寫就可以了 老師 第4季度是 10月到12月可以根具 第四季度 填沒
第4季度是 10月到12月可以根據(jù)利潤表本年累計填寫
年度匯算清繳 是1月1號到12月31號 應(yīng)當(dāng)是按照 4個季度利潤表營業(yè)收入總和填寫 營業(yè)收入+無票收入?視同銷售收入還有資產(chǎn)互換收入
你們說的填所得稅申報表還是單獨的收入表
老師就是這張表啊
請問單位是小微企業(yè)么 如果不是 要填附表 然后數(shù)據(jù)帶入主表
我還是先看齊紅老師講的匯算清繳吧
看匯算清繳課程比較容易理解? 光看這個填表說明 比較抽象 沒有實例