您好,需要解答什么問題呢
行政事業(yè)單位發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請針對具體內(nèi)容編制相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄:1、某行政單位,以財(cái)政資金直接支付方式購入一臺不需要安裝的設(shè)備價(jià)款100000元(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。2、某事業(yè)單位通過零余額賬戶支付購買事業(yè)用材料50000元,材料尚未入庫(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。3、某行政單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊20000元。4、某行政單位批準(zhǔn)無償調(diào)出一批政府儲備物資價(jià)值500000元,相關(guān)手續(xù)已辦妥,物資已出庫。5、某事業(yè)單位發(fā)生企業(yè)所得稅納稅義務(wù),按稅法規(guī)定計(jì)算出應(yīng)交所得稅10000元。6、某事業(yè)單位從本年度的非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專用基金200000元。
某行政單位20××年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請編寫財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)雙會計(jì)的相關(guān)會計(jì)分錄。 (1)單位李某出差,預(yù)借現(xiàn)金2 000元。 (2)以直接支付方式大批量購買材料一批,買價(jià)3 000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,差旅費(fèi)50元,該批材料已驗(yàn)收入庫。 (3)接受捐贈電腦8臺,每臺4 000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1 000元。 (4)出售專用權(quán)一項(xiàng),其賬面原值50萬元,已攤銷20萬元,取得銷售價(jià)款35萬元,發(fā)生相關(guān)費(fèi)用3 500元。款項(xiàng)已付訖(不考慮稅)。 (5)以授權(quán)支付方式支付勞務(wù)費(fèi)3 000元,代扣個(gè)人所得稅440元。
(1) 單位李某出差,預(yù)借現(xiàn)金2 000元。(2)以直接支付方式大批量購買材料一批,買價(jià)3 000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,該批材料已驗(yàn)收入庫。 (3) 接受捐贈電腦8臺,每臺4 000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1000元。 (4)出售固定資產(chǎn),其賬面原值50萬元,已折舊20萬元,取得銷售價(jià)款35萬元,發(fā)生相關(guān)費(fèi)用3500元??铐?xiàng)已付訖(不考慮稅)。 (5)以授權(quán)支付方式支付勞務(wù)費(fèi)3000元,代扣個(gè)人所得稅440元。
(1) 單位李某出差,預(yù)借現(xiàn)金2 000元。(2)以直接支付方式大批量購買材料一批,買價(jià)3 000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,該批材料已驗(yàn)收入庫。 (3) 接受捐贈電腦8臺,每臺4 000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1000元。 (4)出售固定資產(chǎn),其賬面原值50萬元,已折舊20萬元,取得銷售價(jià)款35萬元,發(fā)生相關(guān)費(fèi)用3500元??铐?xiàng)已付訖(不考慮稅)。 (5)以授權(quán)支付方式支付勞務(wù)費(fèi)3000元,代扣個(gè)人所得稅440元。 求會計(jì)分錄
某行政單位20×2年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下請編寫財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)雙會計(jì)的相關(guān)會1)單位李某出差預(yù)借現(xiàn)金2000元(2)以直接支付方式大批量購買材料一批,買價(jià)3000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,差旅費(fèi)50元,該批材料已驗(yàn)收入庫。(3)接受捐贈電腦8臺,每臺4000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1000元
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時(shí),在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時(shí),預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時(shí)候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個(gè)還需要繳納個(gè)稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目合適?其他流動資產(chǎn)or其他非流動資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請問購買理財(cái)產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個(gè)一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個(gè)單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個(gè)點(diǎn)的簡易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個(gè)點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個(gè)稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個(gè)點(diǎn)合適
老師好,我們有個(gè)客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報(bào)有一個(gè)數(shù)字填錯了, 怎么更正,保留成了千