您好,需要解答什么問題呢
行政事業(yè)單位發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)針對(duì)具體內(nèi)容編制相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:1、某行政單位,以財(cái)政資金直接支付方式購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備價(jià)款100000元(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。2、某事業(yè)單位通過(guò)零余額賬戶支付購(gòu)買事業(yè)用材料50000元,材料尚未入庫(kù)(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。3、某行政單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊20000元。4、某行政單位批準(zhǔn)無(wú)償調(diào)出一批政府儲(chǔ)備物資價(jià)值500000元,相關(guān)手續(xù)已辦妥,物資已出庫(kù)。5、某事業(yè)單位發(fā)生企業(yè)所得稅納稅義務(wù),按稅法規(guī)定計(jì)算出應(yīng)交所得稅10000元。6、某事業(yè)單位從本年度的非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專用基金200000元。
某行政單位20××年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)雙會(huì)計(jì)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (1)單位李某出差,預(yù)借現(xiàn)金2 000元。 (2)以直接支付方式大批量購(gòu)買材料一批,買價(jià)3 000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,差旅費(fèi)50元,該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)接受捐贈(zèng)電腦8臺(tái),每臺(tái)4 000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1 000元。 (4)出售專用權(quán)一項(xiàng),其賬面原值50萬(wàn)元,已攤銷20萬(wàn)元,取得銷售價(jià)款35萬(wàn)元,發(fā)生相關(guān)費(fèi)用3 500元??铐?xiàng)已付訖(不考慮稅)。 (5)以授權(quán)支付方式支付勞務(wù)費(fèi)3 000元,代扣個(gè)人所得稅440元。
(1) 單位李某出差,預(yù)借現(xiàn)金2 000元。(2)以直接支付方式大批量購(gòu)買材料一批,買價(jià)3 000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3) 接受捐贈(zèng)電腦8臺(tái),每臺(tái)4 000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1000元。 (4)出售固定資產(chǎn),其賬面原值50萬(wàn)元,已折舊20萬(wàn)元,取得銷售價(jià)款35萬(wàn)元,發(fā)生相關(guān)費(fèi)用3500元??铐?xiàng)已付訖(不考慮稅)。 (5)以授權(quán)支付方式支付勞務(wù)費(fèi)3000元,代扣個(gè)人所得稅440元。
(1) 單位李某出差,預(yù)借現(xiàn)金2 000元。(2)以直接支付方式大批量購(gòu)買材料一批,買價(jià)3 000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3) 接受捐贈(zèng)電腦8臺(tái),每臺(tái)4 000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1000元。 (4)出售固定資產(chǎn),其賬面原值50萬(wàn)元,已折舊20萬(wàn)元,取得銷售價(jià)款35萬(wàn)元,發(fā)生相關(guān)費(fèi)用3500元。款項(xiàng)已付訖(不考慮稅)。 (5)以授權(quán)支付方式支付勞務(wù)費(fèi)3000元,代扣個(gè)人所得稅440元。 求會(huì)計(jì)分錄
某行政單位20×2年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下請(qǐng)編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)雙會(huì)計(jì)的相關(guān)會(huì)1)單位李某出差預(yù)借現(xiàn)金2000元(2)以直接支付方式大批量購(gòu)買材料一批,買價(jià)3000元,增值稅390元,運(yùn)雜費(fèi)100元,差旅費(fèi)50元,該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)接受捐贈(zèng)電腦8臺(tái),每臺(tái)4000元,用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)1000元
我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬(wàn)塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬(wàn)購(gòu)入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬(wàn),21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬(wàn),預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬(wàn),所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬(wàn),那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬(wàn),賬面價(jià)值420萬(wàn),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級(jí)科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬(wàn) 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過(guò)程: 500萬(wàn)元 × 20% = 500萬(wàn)元 × 0.2 = 100萬(wàn)元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺得對(duì)不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個(gè)