你好 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
甲公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付上月應付利息2 000元。
2.某事業(yè)單位發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,編寫相應的會計分錄:1)因業(yè)務發(fā)展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個月。2)通過財政直接支付方式,向?qū)I(yè)活動人員實際支付已計提的薪酬420000元。3)使用計提的項目間接費用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,當月取得授權(quán)支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓費因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認的應交企業(yè)所得稅120000元。7)通過銀行轉(zhuǎn)賬,向所屬某獨立核算單位支付補助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財產(chǎn)保險費21000元。9)使用上年度的財政應返還額度,通過財政直接支付方式購買專業(yè)活動所需材料,價稅合計40000元,已驗收入庫。
2.某事業(yè)單位發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,編寫相應的會計分錄:1)因業(yè)務發(fā)展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個月。2)通過財政直接支付方式,向?qū)I(yè)活動人員實際支付已計提的薪酬420000元。3)使用計提的項目間接費用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,當月取得授權(quán)支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓費因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認的應交企業(yè)所得稅120000元。7)通過銀行轉(zhuǎn)賬,向所屬某獨立核算單位支付補助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財產(chǎn)保險費21000元。9)使用上年度的財政應返還額度,通過財政直接支付方式購買專業(yè)活動所需材料,價稅合計40000元,已驗收入庫。編制會計分錄
2.某事業(yè)單位發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,編寫相應的會計分錄:1)因業(yè)務發(fā)展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個月。2)通過財政直接支付方式,向?qū)I(yè)活動人員實際支付已計提的薪酬420000元。3)使用計提的項目間接費用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,當月取得授權(quán)支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓費因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認的應交企業(yè)所得稅120000元。7)通過銀行轉(zhuǎn)賬,向所屬某獨立核算單位支付補助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財產(chǎn)保險費21000元。9)使用上年度的財政應返還額度,通過財政直接支付方式購買專業(yè)活動所需材料,價稅合計40000元,已驗收入庫。(編制會計分錄,拜托老師了)
通過銀行轉(zhuǎn)賬支付上一年應付給投資者的現(xiàn)金股利80000元。
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務處理