你好; 你如果有? ?基本的財(cái)務(wù)基礎(chǔ) ;? ? ? 一般是沒(méi)有問(wèn)題的; 只是要多花點(diǎn)時(shí)間去 學(xué)習(xí)哈?
剛考完中級(jí),過(guò)了經(jīng)濟(jì)法與財(cái)務(wù)管理,明年還需要考一科會(huì)計(jì),如果明年一起備考稅務(wù)師,應(yīng)該考稅務(wù)師中的幾科比較好,列如哪幾科。
我現(xiàn)在初級(jí)證書(shū)考過(guò)了,中級(jí)考過(guò)一門(mén)中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),但是我感覺(jué)基礎(chǔ)不太好,能推薦幾個(gè)課程嗎?還是按那個(gè)崗位課程,會(huì)計(jì)助理—出納—稅務(wù)會(huì)計(jì)—總賬會(huì)計(jì)—財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí),推薦建議
中級(jí)財(cái)管和實(shí)務(wù)去年50沒(méi)過(guò),去年因?yàn)樗诘貐^(qū)初級(jí)取消退費(fèi),也就沒(méi)怎么準(zhǔn)備考試。等打準(zhǔn)考證時(shí),才開(kāi)始準(zhǔn)備三門(mén)。今年打算主攻這兩門(mén),我想加上稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)和cpa的會(huì)計(jì)和財(cái)管。假如中級(jí)過(guò)了,我會(huì)主攻稅務(wù)師,cpa也會(huì)附帶考考。請(qǐng)問(wèn)我今年要怎么搭配會(huì)更好點(diǎn)
老師,我去年考過(guò)了中級(jí)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,今年剛考完財(cái)管,我又報(bào)考了11.16號(hào)的稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)考試,請(qǐng)問(wèn)我要怎么備考? 但是基本去年會(huì)計(jì)的知識(shí)都忘了很多
老師,我今年剛考完中級(jí)的財(cái)管, 去年考過(guò)了中級(jí)的會(huì)計(jì),接著馬上備考稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),我把稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的會(huì)計(jì)全部過(guò)一遍精講,財(cái)務(wù)就不聽(tīng)了,可以嗎? 稅務(wù)師的財(cái)管和中級(jí)的財(cái)管重合度怎么樣啊?拿中級(jí)財(cái)管的基礎(chǔ)可以直接搞定稅務(wù)的財(cái)管嗎?
公司章程在哪里查詢(xún)一下
廠里給別客戶(hù)加工了一批成品,用的客戶(hù)的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶(hù)用私戶(hù)把錢(qián)打在公司公戶(hù)上,這個(gè)怎么處理,是給客戶(hù)開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)