可以需要抵扣多少就勾選多少,不必全部勾選
老師你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實,用的是抵扣勾選,全部產(chǎn)品都用于出口,到現(xiàn)在都無法查詢到發(fā)票信息,要怎么處理?之前有用過退稅抵扣,但是在增值稅申報時,進(jìn)項稅額并沒有任何體現(xiàn),后面又改了抵扣勾選,這樣對嗎
老師,實際工作中進(jìn)項稅一般什么時候勾選認(rèn)證???比如本月沒有銷項勾選嗎?是根據(jù)銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進(jìn)項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺需要點發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證頁面
你好老師,我10月份勾選認(rèn)證了兩張發(fā)票,但是我一直沒有開出去發(fā)票,那認(rèn)證過的發(fā)票可以抵扣現(xiàn)在開出去的發(fā)票要辶交的稅嗎?
老師你好,我是一般納稅人,現(xiàn)在是4月29日,下月初報稅前,能把收到的進(jìn)項專用發(fā)票全部抵扣認(rèn)證嗎?我的疑問是,我勾選認(rèn)證專票時,能全部勾選認(rèn)證嗎?還是說不能全部勾選認(rèn)證,這個地方我不懂,能解釋一下嗎?老師
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購買東西時支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺得這種賬還能不能做?
如果全部勾選抵扣,而增值稅金額是3000元,實際銷售增值稅金額是2800元,這個200元如何做?
不需要做任何分錄呀
那我選擇全部抵扣也是可以的嗎??抵扣不完,放在系統(tǒng)就可以是嗎??
嗯呢,可以的,做留抵稅
這畢竟都要12月了,12月進(jìn)項發(fā)票全部認(rèn)證,那12月進(jìn)項稅大于銷項稅額,因為有些發(fā)票沒有開出去
進(jìn)項大于銷項就不做任何處理
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!