借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
您好 老師 甲公司通過乙公司向銀行借款100萬,乙公司做賬:借銀行存款 貸長期借款 ,轉(zhuǎn)給甲時(shí),做賬:借應(yīng)收賬款 貸銀行存款 ,沒有計(jì)提利息,本月支付本息10萬,借長期借款 貸銀行存款,現(xiàn)在要向甲收回這筆10萬,乙這邊怎么做賬
第一個(gè)分錄(轉(zhuǎn)1) 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅300 貸: 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(gè)(轉(zhuǎn)2)沖回A公司預(yù)付材料款 借:應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(gè)(轉(zhuǎn)3)預(yù)付A公司材料 借:預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(gè)(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸:預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個(gè)銀字(預(yù)付A公司材料款) 借:應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會(huì)計(jì)大神這幾個(gè)分錄對嗎?如果正確怎樣解釋呢?
以銀行存款向武昌公司預(yù)付購買a材料貨款196000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
2X21年5月20日,甲公司向乙公司預(yù)付貨款50000元,采購一批原材料。乙公司于6月9日交付所購材料,并開具增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5200元。6月11日,甲公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款4800元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。請編制以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
A公司2022年12月5日問B公司預(yù)付貸款50萬元,10日,從B公司采購甲材料,取得增值稅專票,材料價(jià)款80萬元,增值稅10.4萬元,材料均己入庫,12月末,A公司支付B公司貨款40.4萬元。1.5日,A公司向B公司預(yù)付貨款的分錄,2.10日,采購原材料入庫的分錄,3.月未A公司支付貨款的分錄
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎