同學(xué)你好,是的,一年銷售額是71500元。
老師好,上個季度個體戶的個稅我是按含稅金額乘定額稅率申報的,這個季度我可以把上季度多報的金額直接減少嗎?例如上季度我是按303000*8/1000申報的,正確的應(yīng)該是300000*8/1000。這個季度我可以按(300000-3000)*8/1000申報嗎?假設(shè)這兩個季度開票金額都是303000元,謝謝老師!
個體戶餐飲店,小規(guī)模納稅人,按季征收,雙定戶,核定每季度繳納增值稅3000元,今年有政策每個季度銷售額不超過300000元免征增值稅,所以一個季度不超300000元不用繳納增值稅,那除了增值稅還需要交什么稅,具體怎么計算?例如2020年第四季度不含稅銷售額為111223.65元,具體該交什么稅,交多少,謝謝
對方是個體雙定戶 開的勞務(wù)費發(fā)票 自己申報個稅 說是定額季度不超過90萬免個稅的 是這樣嗎
個體工商戶每個季度都要進(jìn)電子稅務(wù)局進(jìn)入定期定額自行申報這塊申報一下嗎?
稅務(wù)局規(guī)定個體戶的定期定額征收所謂自動申報納稅具體什么意思,比如稅務(wù)核定該個體戶在一個季度沒有超過9萬就不需要老板或員工動手申報納稅,那這個自動申報納稅是自動從銀行上扣款嗎
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?