同學(xué)你好 問題不完整哦 你得重新提問方便老師回答
某企業(yè)10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(本企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%) 9.用銀行存款支付生產(chǎn)用設(shè)備的修理費2?000元; 10.月末分配本月的制造費用; 11.月末甲產(chǎn)品全部完工,乙產(chǎn)品均未完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本; 12.出售甲產(chǎn)品價款500?000元,款項已經(jīng)存入銀行; 13.出售乙產(chǎn)品價款400?000元,款項尚未收回; 14.出售的甲、乙產(chǎn)品的實際成本分別為340?000元和260?000元; 15.出售D材料1?000㎏,單價11元/㎏,單位實際成本為10元/㎏,購銷雙方采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算; 16.以銀行存款支付廣告費20?000元; 17.本月應(yīng)交納的城市維護建設(shè)稅420元,教育費附加為180元; 要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。
1.本月份生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用40000元,基本生產(chǎn)車間耗用3200元。 2.本月份發(fā)生水電費9800元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用5000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用4000 元,基本生產(chǎn)車間照明耗用800元,款項已用銀行存款支付。 3.結(jié)轉(zhuǎn)本月份職工薪酬32000元,其中:制造A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人薪酬分別為16 000元和12 000元,基本生產(chǎn)車間管理人員薪酬4000元。 4.計提本月份基本生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊10 000元。 5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間的財產(chǎn)保險費2 200元。 6.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)的修理費5 000元。 7.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間辦公用品費800元。 8.根據(jù)A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分配制造費用,A產(chǎn)品本月份生產(chǎn)工時為7 500工時,B 產(chǎn)品生產(chǎn)工時為5 500工時。 9.本月份A產(chǎn)品已全部完工,驗收人庫,產(chǎn)量為1 000件,計算其總成本和單位成本。 造費用按生產(chǎn)工 B產(chǎn)品尚未完工。
A公司是制造企業(yè)同時也是一般納稅人下面是該公司就月份發(fā)生的均系業(yè)務(wù)要求編制會計分錄。 5.本月生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料20 000元,車間領(lǐng)用材料4000元,廠部領(lǐng)用3000元。 6.上述外購的材料已經(jīng)驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。 7.以銀行存款支付銷售A產(chǎn)品的廣告費4 500元。 8.以現(xiàn)金購入本月的辦公用品3000元,其中,車間領(lǐng)用1000元,廠部2000元。 9.計提本月固定資產(chǎn)的折舊,其中,車間15 000元,廠部5000元。 10.分配本月的工資費用25000元。其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資8000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資7 000元,車間管理人員的工資4000元,廠部6000元。 11.按上述工資總額的14%計提職工福利費。 2112.以銀行存款支付本月的水電費6 500元,其中,車間負擔(dān)2140元,廠部4360元。 13.將本月發(fā)生的制造費用按照生產(chǎn)A、B產(chǎn)品工人的工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)。 14.本月所產(chǎn)的A產(chǎn)品已全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本。 15.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A產(chǎn)品的制造成本140 000元。
仔細閱讀理解題目,完成會計分錄。 宏勝公司2021年2月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制會計分錄。 1、為生產(chǎn) A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克,乙材料400千克;為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料400千克,乙材料200千克;車間一般耗用甲材料200千克,乙材料100千克;其中甲材料單價120元/千克; 乙材料單價100元/千克. 2、結(jié)算分配本月工資60000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資28000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資16500元,車間技術(shù)、理人員工資4500元,廠部行政管理部門人員工資11000元. 3、月末計提固定資產(chǎn)折舊6500元,車間用圓定資產(chǎn)折舊4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊2500元。 4、以銀行存款支付車間水電費2000元,支付廠部行政管理部門購買辦公用品款280元。 5、歸集制造費用并按A、B兩種生產(chǎn)工人工資比例分配制造費用,將分配的制造費用分別記入A,B產(chǎn)品的成本中。 6、月末,本月投入生產(chǎn)的A產(chǎn)品1500件,B產(chǎn)品1000件均已完工,計算完工產(chǎn)品的單價,并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本。
仔細閱讀理解題目,完成會計分錄。宏勝公司2021年2月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制會計分錄。1、為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克,乙材料400千克;為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料400千克,乙材料200千克;車間一般耗用甲材料200千克。乙材料100千克;其中甲材料單價120元/千克;乙材料單價100元/千克。2、結(jié)算分配本月工資60000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資28000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資16500元,車間技術(shù)、理人員工資4500元,廠部行政管理部門人員工資11000元。3、月末計提固定資產(chǎn)折舊6500元,車間用固定資產(chǎn)折舊4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊2500元。4、以銀行存款支付車間水電費2000元,支付廠部行政管理部門購買辦公用品款280元。5、歸集制造費用并按A、B兩種生產(chǎn)工人工資比例分配制造費用,將分配的制造費用分別記入A,B產(chǎn)品的成本中。6、月末,本月投入生產(chǎn)的A產(chǎn)品1500件,B產(chǎn)品1000件均已完工,計算完工產(chǎn)品的單價,并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本。
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