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明宏公司2018年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2日,銷售A產(chǎn)品30件,單價100元,另按17%稅率加收增值稅510元,收到貨款。(2)8日,售給平化工廠B產(chǎn)品50件;單價250元,收取增值稅2125元,以現(xiàn)金代墊壇雜費200元,款項尚未收到。(3))9日,收到上月光華工廠所欠A產(chǎn)品銷售款4000元,增值稅款680元,以現(xiàn)金代墊的運雜費50元。款已存入銀行。(4)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本100件:A產(chǎn)品單位成本80元/件,B產(chǎn)品單位成本60元/件。

2022-12-26 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-26 19:28

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2022-12-26
同學你好,1、借:應(yīng)收賬款,135600元,貸;主營業(yè)務(wù)收入,120000元,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,15600元。同時,借:其他應(yīng)收款,1500元,貸:銀行存款,1500元。
2023-02-20
同學你好 1 借,銀行存款117000 貸,應(yīng)收賬款117000 2 借,銷售費用120 貸,庫存現(xiàn)金120 3 借,銀行存款139000 借,應(yīng)收票據(jù)200000 貸,主營業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項39000 4 借,銀行存款406800 貸,主營業(yè)務(wù)收入360000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項46800 5 借,銀行存款11300 貸,其他業(yè)務(wù)收入10000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項1300 6 (6)19日,以銀行存款支付廣告費000元——這個金額? 7 借,銀行存款400000 借,應(yīng)收賬款4600 貸,主營業(yè)務(wù)收入一A300000 貸,主營業(yè)務(wù)收入一B120000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項54600 8 借,銷售費用856 貸,庫存現(xiàn)金56 貸,其他應(yīng)收款800 9 借,主營業(yè)務(wù)成本一A400000 借,主營來務(wù)成本一B320000 貸,庫存商品一A400000 貸,庫存商品一B320000
2022-06-22
你好 借:應(yīng)收賬款 (200*100%2B250*400)*1.13 其他應(yīng)收款 1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200*100%2B250*400 增值稅(200*100%2B250*400)*0.13 銀行存款 1500
2023-02-11
你好 1.銷售甲產(chǎn)品500件,單價200元,增值稅稅率13%,貨款已收到并存入銀行,確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2.收到恒鑫廠上月所欠貨款7000元,存入銀行 借:銀行存款?,貸:應(yīng)收賬款 3.銷售給恒鑫廠甲產(chǎn)品200件,單價200元;乙產(chǎn)品100件,單價100元。增值稅率13%,客戶以商業(yè)匯票支付貨款和稅款,利和公司確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 4.銷售給明達工廠甲產(chǎn)品900件,單價200元;乙產(chǎn)品200件,單價100元。增值稅率13%,款項尚未支付,確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品
2022-11-19
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