同學(xué)你能夠分開銷售和安裝,是可以分開開票的
老師 我們另一個公司的賬戶被凍結(jié)了 現(xiàn)在這個公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經(jīng)營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產(chǎn),油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產(chǎn)企業(yè),有一部分產(chǎn)品是外面購買,我們再賣給需方,這個算貿(mào)易嗎?內(nèi)銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務(wù)發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補(bǔ)張發(fā)票,這個就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點。優(yōu)惠的兩個點,小規(guī)增值稅報表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計和貸方本年累計無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計和貸方本年累計都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個公司的輔助教育費,他可以用個人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準(zhǔn),還是完工使用為準(zhǔn)
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產(chǎn)原值,看什么,稅局里有房產(chǎn)交易信息,看合同金額嗎,印花稅計稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計稅依據(jù)不一樣,選擇哪個作為房產(chǎn)原值
那銷售LED拼接屏這個還是13%稅率嗎老師???可以用什么方式弄成6%呢???另外這樣的話比如安裝分開開票的話對我的下家會不會有什么影響呢?
同學(xué)如果是安裝是9個點,也不是6個點
小規(guī)模,安裝也是9個點嗎老師?
小規(guī)模安裝是3個點,小規(guī)模銷售也是3個點
那老師你說安裝是9個點
老師,這個LED電子元件和LED拼接屏銷售,這個是必須只能按照貨物走嗎???一般納稅人按照貨物走的話就是13%的稅率,小規(guī)模就是3%,
老師,像咱們這種一年也就是200多萬的銷售額的這種LED屏業(yè)務(wù),老師可以給到稅籌建議嗎?麻煩老師了,給指個路子
安裝一般納稅人是9個點的
同學(xué)如果你是小規(guī)模納稅人。今年普票都是免稅的,如果你是一般納稅人,銷售就是按13個點,安裝9個點的,分開核算
比如老師,LED拼接屏比如咱們跟客戶談的是合同總金額含稅的情況下是10萬,比如哈10萬,這個對方客戶是一般納稅人,我們?nèi)绻麑⑦@個拼接屏和安裝分開開票的話,怎么弄呢???安裝的話我的意思是如果分開開票的話安裝開具多少金額呢?
同學(xué)這個就是你們合同上就要明確分開銷售是多少按裝多少,如果分不開就只能從高按銷售稅率走
老師,如果分開銷售并且分開開票的話,對方客戶愿意嗎?對方客戶想著拿13%可以抵扣進(jìn)項稅,咱們?nèi)绻珠_開票就意味著對方取得的進(jìn)項票上面的稅也就少了幾個點,也就意味著他拿去抵扣的話就少抵扣了,對方客戶不愿意咋整
同學(xué)你呢合同上明確寫清楚的,這個需要你們溝通的
比如老師,LED拼接屏比如咱們跟客戶談的是合同總金額含稅的情況下是10萬,比如哈10萬,這個對方客戶是一般納稅人,我們?nèi)绻麑⑦@個拼接屏和安裝分開開票的話,怎么弄呢???安裝的話我的意思是如果分開開票的話安裝開具多少金額呢?就是比如10萬,安裝我總不能寫5萬吧,貨物5萬,安裝5萬這樣肯定會被查的,并且也不符合邏輯,老師,像這種的話安裝占總金額的百分之幾才是比較合理的呢老師???麻煩老師給一個大概范圍的指標(biāo)可以嗎
同學(xué)你們要實際能分清銷售多少,安裝多少,不是想當(dāng)然平均分的
所以啊 我才說老師可不可以給到一個安裝占比啊
大概的一個范圍
這個沒有占比的,是按照實際核算的
老師,這個安裝服務(wù)不是6%嗎,咋是9%呢一般納稅人
稅收分類編碼 30502 稅收分類名稱 安裝服務(wù) 開票商品名稱 *建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 稅率 9%
這個本來稅率就是9%