您好,風(fēng)險(xiǎn)大,萬(wàn)一被查有罰款風(fēng)險(xiǎn),你們沒(méi)有賬可以去試試申請(qǐng)核定征收,要是稅局不同意,那還是按實(shí)際發(fā)生把賬建起來(lái)吧。
請(qǐng)教老師,假定餐飲店每個(gè)月收入和成本費(fèi)用做得都沒(méi)問(wèn)題,賬面上顯示有利潤(rùn),股東們想每個(gè)月都能將賬面上的利潤(rùn)都分掉。理論上是沒(méi)問(wèn)題的,但是實(shí)際上會(huì)越來(lái)越?jīng)]錢(qián)分,這是為什么?
老師,查賬征收的個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)有實(shí)際的成本費(fèi)用,怕暫估成本費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)。
公司采購(gòu)材料時(shí),都是實(shí)際控制人用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公戶的,實(shí)際控制人不是法人也不是股東,在公司章程上沒(méi)有體現(xiàn)任何職務(wù),請(qǐng)問(wèn)老師這樣合理嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好!我公司是個(gè)體戶,之前是核定征收,沒(méi)有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫(xiě)?
我是一家個(gè)體工商戶,之前賬都是代理記賬做的,是查賬征收的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年申報(bào)里暫估了成本,但實(shí)際沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以補(bǔ)嗎?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開(kāi)的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
老師? 這個(gè)怎么申請(qǐng)? 他現(xiàn)在定的是查賬征收? ?還可以再更改嗎
需要去找專(zhuān)管員那邊去申請(qǐng),給對(duì)方說(shuō)沒(méi)有條件核算成本費(fèi)用,看專(zhuān)管員那邊同意不
核定征收一般是怎么繳稅?
第八條規(guī)定了核定征收方式,包括定額征收、核定應(yīng)稅所得率征收以及其他合理的征收方式。 第九條規(guī)定,實(shí)行核定應(yīng)稅所得率征收方式的,應(yīng)納所得稅額的計(jì)算公式如下: 應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率 應(yīng)納稅所得額=收入總額×應(yīng)稅所得率或=成本費(fèi)用支出額÷(1-應(yīng)稅所得率)×應(yīng)稅所得率
應(yīng)納稅所得額=收入總額×應(yīng)稅所得率,一般是這種
老師 也就是核定征收只要開(kāi)票肯定是要繳稅的對(duì)嗎 你說(shuō)這個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅吧?增值稅這里是怎么繳納
要是按收入核定征收話是的,還有一種雙定額那種一般用于規(guī)模比較小那種個(gè)體戶,,月銷(xiāo)售額不超過(guò)2萬(wàn)不用交稅那種,你們要是經(jīng)常有銷(xiāo)售額估計(jì)不適用。
個(gè)體戶開(kāi)3%普通發(fā)票可以享受免稅優(yōu)惠,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào))規(guī)定,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。
開(kāi)專(zhuān)票需要交稅不享受免增值稅優(yōu)惠
老師? 實(shí)際個(gè)體戶就是用來(lái)開(kāi)票? ?沒(méi)有啥成本? 他們?yōu)榱瞬唤欢惗际请S便填寫(xiě)了一個(gè)成本? ? 我要是建賬? 也沒(méi)啥成本? ?老板又不讓繳稅? ?需要怎么來(lái)做?做那些工作?增加些個(gè)稅人員?
個(gè)稅人員申報(bào)是不是也是按照工資薪金所得申報(bào)即可
工資薪金申報(bào)是有員工才申報(bào)這個(gè),你們要是沒(méi)有員工申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就可以
不想交稅,那需要看你們個(gè)體戶業(yè)務(wù)多不多看你們地區(qū)有沒(méi)有雙定額優(yōu)惠不,有地區(qū)有不超過(guò)2萬(wàn)免增值稅和個(gè)稅優(yōu)惠,看你們地區(qū)有沒(méi)有,沒(méi)有話,那得把開(kāi)發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)成本分過(guò)來(lái)才可以,
要是你們是銷(xiāo)售貨物那也有采購(gòu)這個(gè)對(duì)應(yīng)成本分過(guò)來(lái)
這個(gè)是不是有雙定額優(yōu)惠這個(gè)問(wèn)專(zhuān)管員,