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伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。一定要寫借貸金額?。?!

2022-12-23 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 14:35

借營業(yè)外支出違約金貸銀行存款2000

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齊紅老師 解答 2022-12-23 14:35

借其他應(yīng)收款小華貸庫存現(xiàn)金500。

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齊紅老師 解答 2022-12-23 14:35

借管理費(fèi)用、差旅費(fèi)300, 庫存現(xiàn)金200, 貸其他應(yīng)收款500。

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齊紅老師 解答 2022-12-23 14:36

借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品工資8000, 生產(chǎn)成本以產(chǎn)品工資7000, 制造費(fèi)用3000, 管理費(fèi)用6000 貸應(yīng)付職工薪酬工資24000。

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同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借銀行 貸實(shí)收資本
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你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進(jìn)A材料一批,價款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進(jìn)A材料一批,價款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 (9)22日,計提本月固定資產(chǎn)折日,其中,生產(chǎn)車間使用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1500元;管理部門使用固定資產(chǎn)折1日費(fèi)1000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計折舊
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