是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的,分紅了就要交,沒(méi)分不需要
交過(guò)企業(yè)所得稅的利潤(rùn),在分配利潤(rùn)時(shí)是不是還要交個(gè)人所得稅
老師,企業(yè)賺了錢除了要交企業(yè)所得稅,利潤(rùn)分紅后老板還需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,如果一個(gè)公司年底了有幾萬(wàn)的利潤(rùn),交企業(yè)所得稅外,可以不分紅嗎?還是說(shuō)有利潤(rùn)了一定要提取法定公積金,余下再分紅呢?
?老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是一般納稅人,要交企業(yè)所得稅,有利潤(rùn)的部分提出來(lái)還要不要交個(gè)人所得稅了
老師,小規(guī)模企業(yè)當(dāng)年盈利了,交2.5%的企業(yè)所得稅,法人分享企業(yè)的利潤(rùn),是不是還得交20%的股金紅利所得稅?
上期留抵稅額是指哪一個(gè)數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個(gè)金額錯(cuò)了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請(qǐng)老師幫忙給一個(gè)建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會(huì)計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說(shuō)有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來(lái)
老師 由于改了前面幾個(gè)月的賬 導(dǎo)致前面兩個(gè)季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個(gè)季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個(gè)人承擔(dān)社保435.7元,在填個(gè)人所得稅時(shí),本期收入要填4000元,還是4435.7元
請(qǐng)問(wèn)老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問(wèn)題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來(lái)虧損60萬(wàn),稅局不認(rèn)可報(bào)銷的費(fèi)用有20萬(wàn),那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書(shū)里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說(shuō)是可以解決無(wú)票采購(gòu)的問(wèn)題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來(lái)銷售收款。老師,香港公司采購(gòu)不用單據(jù)的嗎?還是說(shuō)invoice發(fā)票可以隨便開(kāi),所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來(lái)?如果是銷售過(guò)億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬(wàn),幾乎沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺(tái)還沒(méi)有綁定公司。 這個(gè)怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
那要是不分紅呢
不分紅相當(dāng)于利潤(rùn)就是企業(yè)的了,對(duì)不對(duì)
同學(xué)您好,不是,利潤(rùn)一直是股東的,企業(yè)是占有
不分紅會(huì)有什么弊端嗎
小股東不樂(lè)意,會(huì)退股
稅務(wù)上呢
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有這么風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)稅局管不了的
我們會(huì)計(jì)怎么說(shuō)注銷,有利潤(rùn)體現(xiàn),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué)您好,有的,要交一點(diǎn)稅好
只交所得稅可以嗎
可以的, 這樣沒(méi)問(wèn)題
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):,