同學(xué)你好 這個(gè)是收入減去成本費(fèi)用
1.(12分)某企業(yè)為居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率是25%,2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2400萬(wàn)元。 (3)其他業(yè)務(wù)收入250萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)元。 (4)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)650萬(wàn)元);管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元。 (4)稅金及附加40萬(wàn)元。 (5)營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元 (含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元)。 (6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元 (含殘疾職工工資20萬(wàn)元),、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額。 (2)計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅額。 (4)做出該企業(yè)當(dāng)年計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)處理。(單位:萬(wàn)元)
某縣一家機(jī)械制造企業(yè)以前年度無(wú)未彌補(bǔ)虧損,2021年全年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬(wàn)元(其中,包括產(chǎn)品銷售收入1800萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)國(guó)債利息收入100萬(wàn)元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬(wàn)元,包括合理的工資、薪金總額200萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元,職工福利費(fèi)50萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,稅收滯納金10萬(wàn)元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬(wàn)元。試計(jì)算這家企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
20[問(wèn)答題](15分)某市一家機(jī)械制造企業(yè),2020年利潤(rùn)表顯示當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅前稅前利潤(rùn)2000萬(wàn)元,除以下事項(xiàng)外無(wú)其他調(diào)整項(xiàng)目。(1)該企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為200萬(wàn)元。(2)該企業(yè)本年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。(3)該企業(yè)當(dāng)年取得國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)年發(fā)生合理的工資薪金總額200萬(wàn)元、職工福利費(fèi)50萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。(5)該企業(yè)當(dāng)年向稅務(wù)局繳納稅收滯納金10萬(wàn)元。問(wèn):這家企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額是多少(該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%)?
某市一家機(jī)械制造企業(yè),2020年利潤(rùn)表顯示當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅前稅前利潤(rùn)2000萬(wàn)元,除以下事項(xiàng)外無(wú)其他調(diào)整項(xiàng)目。 (1)該企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為200萬(wàn)元。(2)該企業(yè) 本年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。 (3)該企業(yè)當(dāng)年取得國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)年發(fā)生合理的工資薪金 21 總額200萬(wàn)元、職工福利費(fèi)50萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。(5)該企業(yè)當(dāng)年向稅務(wù)局繳納稅收滯納金10萬(wàn)元。 問(wèn):這家企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額是多少(該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%)?
某市一家機(jī)械制造企業(yè),2021年利潤(rùn)表顯示當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)2000萬(wàn)元,除以下事項(xiàng)外無(wú)其他調(diào)整項(xiàng)目。(1)該企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為200萬(wàn)元。(2)該企業(yè)本年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元。(3)該企業(yè)當(dāng)年取得國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)年發(fā)生合理的工資薪金總額200萬(wàn)元、職工福利費(fèi)50萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。(5)該企業(yè)當(dāng)年向稅務(wù)局繳納稅收滯納金10萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額(請(qǐng)寫(xiě)出詳細(xì)計(jì)算過(guò)程,該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%)。
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開(kāi)了發(fā)票怎么做分錄
老師您好 我們公司有個(gè)技術(shù)員工工資很高 超了社?;鶖?shù) 但是又想給他按最低基數(shù)交社保 這個(gè)在賬務(wù)和申報(bào)怎么做呢老師
接到稅局電話,說(shuō)企業(yè)有中高風(fēng)險(xiǎn),具體應(yīng)該怎么處理呢
現(xiàn)在夫妻雙方其中女方全額填了子女教育專項(xiàng)附加扣除,,匯算清繳發(fā)現(xiàn)年收入小于六萬(wàn),她還能刪了,讓男方全額填子女教育,享受2000*12=24000的扣除嗎
企業(yè)個(gè)人所得稅在電子稅務(wù)局網(wǎng)上怎么去操作?具體流程是怎樣的
老師,公司有分租一層廠房給關(guān)聯(lián)公司,但是公司的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有租賃,有咨詢服務(wù),可以收租金開(kāi)咨詢服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師你好!非住宅出租,出租交什么稅?每月20萬(wàn)元租金,老師幫我核算一下稅費(fèi)
發(fā)票金額比實(shí)付金額(合同金額)大,有沒(méi)有關(guān)系的?影響財(cái)務(wù)做賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年有個(gè)費(fèi)用大約有4萬(wàn),直接入賬了,但是今年才收到發(fā)票,這樣的話直接放上發(fā)票還是直接沖了,計(jì)提這個(gè)月啊
老師,公司有理財(cái)業(yè)務(wù)的話怎么做分錄,都記什么科目啊