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您好老師,公司收到了代辦服務發(fā)票金額15萬元,錢沒有打款這個怎么分錄

2022-12-18 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-18 11:09

您好,你們還沒有支付是吧

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快賬用戶7793 追問 2022-12-18 11:09

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-12-18 11:12

借 管理費用? 貸 應付賬款就行

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快賬用戶7793 追問 2022-12-18 11:15

老師代辦服務屬于管理費用科目填嗎,

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齊紅老師 解答 2022-12-18 11:16

恩對手這個意思的

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您好,你們還沒有支付是吧
2022-12-18
您好,是給了15萬的貨物嗎
2022-11-12
同學你好!這個的話 借:開發(fā)成本 ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ?貸:應付賬款
2021-07-04
打入老板時借其他應收款 貸銀行存款
2020-09-08
您好,我估計 咱是開票才確認收入的 借:應收賬款 15 貸:主營業(yè)務收入 15/1.13 銷項稅 15/1.13*13% 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 增值稅結轉 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2024-12-30
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職稱:注冊會計師,稅務師

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