同學(xué)您好,借:稅金及附加 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
2.計(jì)算以銷A產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅,按銷售收入的10%計(jì)算,稅金及附加為9210元。會(huì)計(jì)分錄
甲公司銷售應(yīng)稅消費(fèi)品1000件,價(jià)款100萬(wàn)元,該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,款項(xiàng)已收入銀行存款戶。要求:編制銷售確認(rèn)收入及計(jì)算消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄
海天公司計(jì)算已銷售甲產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅按銷售收入的10%計(jì)算。稅金為16000元。
(1)海天公司銷售甲產(chǎn)品200件,每件2000元,價(jià)款400000元,增值稅銷項(xiàng)稅52000元。貨已發(fā)出,款項(xiàng)已收存銀行。(2)海天公司銷售乙產(chǎn)品100件,每件1500元,價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅19500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,以銀行存款支付。已辦妥托收手續(xù)。(3)海天公司結(jié)轉(zhuǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品的銷售成本,銷售甲產(chǎn)品80件,生產(chǎn)總成本100000元;銷售乙產(chǎn)品300件,生產(chǎn)總成本400000元。(4)海天公司計(jì)算已銷售甲產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅,按銷售收入的10%計(jì)算,稅金為16000元。(5)海天公司以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)用1000元。(6)海天公司銷售一批A材料,價(jià)款10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額1300元。款已收到,存入銀行。該批材料成本為8000元。以上編制會(huì)計(jì)分錄
按甲、乙兩種產(chǎn)品銷售收入的10%,計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅金。分錄
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎