同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=50000*13%%2B2320/1.13*13%%2B68000*13%-8000*13%-140*50*13%-102000

某洗衣機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額為1萬(wàn)元;2.購(gòu)進(jìn)涂料一批用于裝飾廠房,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為五萬(wàn)元;3.上述購(gòu)進(jìn)的原材料有20%發(fā)生了非正常損失;4.銷售A型洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售收入8萬(wàn)元,另收取手續(xù)費(fèi)4520元;5.采用以舊換新方式銷售B型洗衣機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊洗衣機(jī)不含稅價(jià)150元,實(shí)際取得不含稅銷售收入17萬(wàn)元。要求:計(jì)算該洗衣機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
計(jì)算題信達(dá)洗衣機(jī)廠系增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅額為13000元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)并部分投入使用。在購(gòu)貨過(guò)程中支付運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅額為180元。(2)10日,購(gòu)進(jìn)包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元。(3)15日,銷售洗衣機(jī)30臺(tái),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為150000元。(4)22日,沒(méi)收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)28日,將自產(chǎn)的洗衣機(jī)20臺(tái)贈(zèng)送給其他單位,已按成本價(jià)格轉(zhuǎn)賬核算,每臺(tái)單位成本為2000元。由于是新型產(chǎn)品,暫時(shí)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,成本利潤(rùn)率大約為10%。已知該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定并已認(rèn)證;購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。要求:(1)計(jì)算信達(dá)洗衣機(jī)廠11月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算信達(dá)洗衣機(jī)廠11月份增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算信達(dá)洗衣機(jī)廠11月份增值稅應(yīng)納稅額。
某洗衣機(jī)廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10月1日,采取直接收款方式銷售A型洗衣機(jī),開(kāi)具的專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,并收取手續(xù)費(fèi)和包裝費(fèi)共計(jì)2320元。(2)10月2日,銷售B型洗衣機(jī),價(jià)款為68000元,購(gòu)貨方當(dāng)日支付貨款38000元,已全額開(kāi)具專用發(fā)票。合同約定余款在10月15日一次性支付(不收利息),如違約每超過(guò)一天罰款116元。由于購(gòu)貨方資金周轉(zhuǎn)不到位,貨款一直拖到10月25日才支付。梁:(3)10月20日,因B型洗衣機(jī)質(zhì)量有問(wèn)題,購(gòu)貨方要求退貨,退回銷貨款8000元,退貨手續(xù)齊備。(④)10月24日,材料倉(cāng)庫(kù)被盜,丟失材料50千克,材料明細(xì)賬注明該批材料的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格為140元/千克。(5)10月外購(gòu)原材料,取得的經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的專用發(fā)票上注明稅額為10200元,原材料己驗(yàn)收人庫(kù)。
某洗衣機(jī)廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10月1日,采取直接收款方式銷售A型洗衣機(jī),開(kāi)具的專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,并收取手續(xù)費(fèi)和包裝費(fèi)共計(jì)2320元。(2)10月2日,銷售B型洗衣機(jī),價(jià)款為68000元,購(gòu)貨方當(dāng)日支付貨款38000元,已全額開(kāi)具專用發(fā)票。合同約定余款在10月15日一次性支付(不收利息),如違約每超過(guò)一天罰款116元。由于購(gòu)貨方資金周轉(zhuǎn)不到位,貨款一直拖到10月25日才支付。梁:(3)10月20日,因B型洗衣機(jī)質(zhì)量有問(wèn)題,購(gòu)貨方要求退貨,退回銷貨款8000元,退貨手續(xù)齊備。(④)10月24日,材料倉(cāng)庫(kù)被盜,丟失材料50千克,材料明細(xì)賬注明該批材料的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格為140元/千克。(5)10月外購(gòu)原材料,取得的經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的專用發(fā)票上注明稅額為10200元,原材料己驗(yàn)收人庫(kù)。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠該月應(yīng)納的增值稅。
計(jì)算題信達(dá)洗衣機(jī)廠系增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅額為13000元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)并部分投入使用。在購(gòu)貨過(guò)程中支付運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅額為180元。(2)10日,購(gòu)進(jìn)包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元。(3)15日,銷售洗衣機(jī)30臺(tái),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為150000元。(4)22日,沒(méi)收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)28日,將自產(chǎn)的洗衣機(jī)20臺(tái)贈(zèng)送給其他單位,已按成本價(jià)格轉(zhuǎn)賬核算,每臺(tái)單位成本為2000元。由于是新型產(chǎn)品,暫時(shí)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,成本利潤(rùn)率大約為10%。已知該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定并已認(rèn)證;購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。要求:(1)計(jì)算信達(dá)洗衣機(jī)廠11月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算信達(dá)洗衣機(jī)廠11月份增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算信達(dá)洗衣機(jī)廠11月份增值稅應(yīng)納稅額。
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫(xiě)公司章程 都需要什么
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買(mǎi)的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問(wèn)題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。現(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說(shuō)補(bǔ)20萬(wàn)。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來(lái)補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒(méi)有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬(wàn),現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車(chē)輛成本,有10萬(wàn)是向公交車(chē)集團(tuán)租車(chē)的。有8萬(wàn)是我們用了員工的車(chē),無(wú)償使用員工的。但列了8萬(wàn)成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開(kāi)一張200萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬(wàn)的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問(wèn)工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉(cāng)庫(kù)部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門(mén)人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下餐飲行業(yè)的成本,做流水賬應(yīng)該怎么算哇
合伙企業(yè),租賃進(jìn)來(lái)東西再出租出去;我們租出去一次性收2年的錢(qián)10萬(wàn)元,增值稅按10萬(wàn)一次性確認(rèn)收入,那申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得按10萬(wàn),還是按年5萬(wàn)確認(rèn)收入?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報(bào),,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有報(bào),我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎?還是更正申報(bào)做9月暑期

