你好 1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付; 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.安裝上述機器設備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元, 借:在建工程,貸:原材料,應付職工薪酬 3.上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本; 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料; 借:預付賬款,??貸:銀行存款 5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè); 借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,??貸:銀行存款 6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元 借;銀行存款,貸;短期借款
老師,我們單位4月份包了一個工程項目,其中有三個人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個人的工資我怎么記賬呢?算臨時工,一個人10000,一個人是1800,還有一個是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產(chǎn)不折舊,往來混亂,很多發(fā)票沒有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒有發(fā)票,審計讓把這類賬踢出來,各類問題很多,這類公司能去嗎?說說看法
如果汽車車牌,我打算計入無形資產(chǎn),那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應該是23年攤銷的費用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個貨物是做免稅,還是做內(nèi)銷啊
老師請問有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應付工資賬載金額和實際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補 借管理費用_福利費貸應付工資 借應付工資貸銀行存款,這部分報了個稅了也出現(xiàn)在應付工資明細賬里
老師,您好,請問一下我們公司要繳納殘保金,那我申報殘保金的工資總額是單獨的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報工資就行了啊?
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開專票撒,如果供應商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個分公司,怎么做年報,平時都是報個稅和季報,沒業(yè)務,平時都是O