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某企業(yè)(為增值稅一般納稅人)某年12月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務,對存貨采用實際成本計價,增值稅稅率為13%。 (1)經(jīng)過財產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)短缺材料一批,價值20 000元。 (2)收到捐贈款項80000元存入銀行。 (3)因建造廠房向銀行借入基建借款500000元。 (4)向光明公司購入材料4 000公斤,每公斤單價5元,增值稅2600元,貨已驗收入庫,開出商業(yè)匯票結算。 (5)收到華美公司歸還的貨款45000元,存入銀行。 (6)結轉材料的實際采購成本56000元。 (7)售給新星公司A產(chǎn)品10000件,每件售價14元,增值稅18200元,貨款已收到并已存入銀行。 (8)結轉完工入庫產(chǎn)品的生產(chǎn)成本47000元。 (9)開出轉賬支票一張,支付所欠物資采購款2100元及增值稅273元。 (10)接銀行通知劃付第二季度短期借款利息2000元。 (11)經(jīng)查明上月盤盈的丙材料1 000元,為日常收發(fā)計量差錯形成的,按規(guī)定處理。 (12)收到華方公司發(fā)運來的一批材料,買價35000元。運雜費900元,增值稅進項稅額4 631元。上月已預付購貨款15000元,余款以銀行存款付清。 要求編制相應的會計分

2022-12-13 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 10:04

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2022-12-13
你好 (5)收到華美公司歸還的貨款45 000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 (6)結轉材料的實際采購成本56 000元。 借:原材料,貸:在途物資 (7)售給新星公司A產(chǎn)品10 000件,每件售價14元,增值稅18200元,貨款已收到并已存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (8)結轉完工入庫產(chǎn)品的生產(chǎn)成本47 000元。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 (9)開出轉賬支票一張,支付所欠物資采購款2 100元及增值稅273元。 借:應付賬款,貸;銀行存款 (10)接銀行通知劃付第二季度短期借款利息2 000元。 借:應付利息,貸;銀行存款 (11)經(jīng)查明上月盤盈的丙材料1 000元,為日常收發(fā)計量差錯形成的,按規(guī)定處理。 借:原材料,貸:待處理財產(chǎn)損益 借;待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費用 (12)收到華方公司發(fā)運來的一批材料,買價35 000元。運雜費900元,增值稅進項稅額4 631元。上月已預付購貨款15 000元,余款以銀行存款付清。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,貸;銀行存款
2022-12-13
你好,題目要求做什么?
2022-03-27
你好需要計算中歐豪了發(fā)給你
2021-06-02
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