同學你好 按利潤總額計提,沒有特殊事項時。 按本年利潤時,只能在計提所得稅前
#老師,計提第三季度企業(yè)所得稅時,是按利潤總額的本年累計數計提還是按7-9月的利潤總額合計數計提?填寫季度申報表時是按本年累計數填寫的對嗎?#
老師您好,我要申報本季度企業(yè)所得稅報表,企業(yè)所得稅上的利潤總額是看利潤表的利潤總額的本年累計數還是本月數呢 我上傳表給您看看
所得稅是除了利潤表 按利潤總額計提的嗎?我按照本年利潤期末值計算出來的有差 這種差額是什么原因
計提企業(yè)所得稅 預交企業(yè)所得稅 4個季度 本年利潤總額本年累計數是預交企業(yè)所得稅的計數依據? 比如 利潤表 利潤總額本年累計數是10×百分之五(第三季度)減去 一二季度 等于 第四季度的預交數嗎? 當期應補退稅額和預交企業(yè)所得稅有個什么關系
老師計提企業(yè)所得稅的時候是看當期的利潤總額還是看累計的利潤總額呢?我們當期的利潤總額為20萬,累計的利潤總額為14591.92,因為之前期未分配利潤里面是-185408.08,所以我該按照哪個數計提企業(yè)所得稅呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方