你好 借:庫存商品 10000 貸:生產(chǎn)成本10000
某企業(yè)20x7年6 月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料 5 萬元,車間一般耗用材料 3 000元 (2)將當(dāng)月制造費(fèi)用5 000 元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本; (3)完工產(chǎn)品 3 萬元驗(yàn)收入庫; (4)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本 2萬元; (5)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤要求:根據(jù)上述材料,編制會計(jì)分錄。
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計(jì)分錄16、該批商品成本為320000元,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本:
明月有限責(zé)任公司于2X21年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)品的成本19000元。
(根據(jù)某企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄,列出必要的明細(xì)科目)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月主營業(yè)務(wù)收入共38500元,結(jié)轉(zhuǎn)本月主營業(yè)務(wù)成本23000元
3.某有限責(zé)任公司于2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)A材料的銷售成本14000元。
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票