尊敬的學(xué)員您好!把差額沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬(wàn),辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬(wàn),那5萬(wàn)做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問(wèn)一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來(lái)報(bào)銷的停車費(fèi)
老師,公司銷售已離職3個(gè)月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
老師,這個(gè)時(shí)間點(diǎn),是年底一次,還是說(shuō),客戶結(jié)束這次業(yè)務(wù)就結(jié)轉(zhuǎn)?
同學(xué)你好。正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該每個(gè)季度處理一次,但是現(xiàn)在的匯率變動(dòng)比較快,所以如果外幣業(yè)務(wù)較多的企業(yè),通常是一個(gè)月處理一次。
老師,我說(shuō)的是預(yù)付賬款的人民幣差異。不是說(shuō),預(yù)付賬款不用調(diào)整匯兌差異嗎?,最后有差異了,不是還得調(diào)整嗎
不好意思,是我沒看清楚,看成應(yīng)收賬款的了。你參考一下。 預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)不是《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第19號(hào)——外幣折算》所定義的貨幣性項(xiàng)目。相應(yīng)地,對(duì)于支付/收取外幣的預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng),在期末無(wú)需像貨幣性項(xiàng)目一樣進(jìn)行匯兌損益調(diào)整。 當(dāng)預(yù)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)為存貨時(shí),或者預(yù)收款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),應(yīng)按照當(dāng)初支付預(yù)付款項(xiàng)或者收取預(yù)收款項(xiàng)時(shí)的匯率結(jié)轉(zhuǎn),而不能按照存貨或者收入確認(rèn)之日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你!