你好,學(xué)員,關(guān)稅金額等于=(350+40+10)×10%
.甲公司本年7月進(jìn)口五金建材一批,支付給國(guó)外的買(mǎi)價(jià)為200萬(wàn)元,支付運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)為20萬(wàn)元,裝卸費(fèi)為10萬(wàn)元:支付從海關(guān)地再運(yùn)往該公司的運(yùn)費(fèi)7萬(wàn)元,裝卸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為20%,要求:(1)計(jì)算甲公司進(jìn)口貨物的應(yīng)納關(guān)稅:(2)計(jì)算甲公司進(jìn)口貨物的應(yīng)納增值稅
上海某進(jìn)出口公司從美國(guó)進(jìn)口貨物(應(yīng)稅消費(fèi)品)一批,貨物以離岸價(jià)格成交,成交價(jià)折合人民幣為1465萬(wàn)元,另支付貨物運(yùn)抵我國(guó)上海港的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等35萬(wàn)元。假設(shè)該貨物適用關(guān)稅稅率為20%、增值稅稅率為17%、消費(fèi)稅稅率為10%。要求:請(qǐng)分別計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。
從國(guó)外進(jìn)口一批高檔散裝化妝品,支付給國(guó)外的貨價(jià)為120萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)為16萬(wàn)元,已驗(yàn)收入庫(kù)。(高檔化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%)要求:計(jì)算該批化妝品消費(fèi)稅和增值稅
從國(guó)外進(jìn)口一批高檔散裝化妝品,支付給國(guó)外的貨價(jià)為120萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)為16萬(wàn)元,已驗(yàn)收入庫(kù)。(高檔化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%)要求:計(jì)算該批化妝品的消費(fèi)稅、關(guān)稅和增值稅。
1、某市商場(chǎng)進(jìn)口一批高檔化妝品,該批貨物在國(guó)外的買(mǎi)價(jià)為140萬(wàn)元,貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為20萬(wàn)元、10萬(wàn)元,貨物報(bào)關(guān)后,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開(kāi)具的繳款書(shū),該批高檔化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額540萬(wàn)元。(高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅和國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)繳納的增值稅、城建稅及附加
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫(xiě)去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?