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2022-2023學(xué)年第1學(xué)期《會計基礎(chǔ)》期末試卷(主觀題)2022-2023學(xué)年第1學(xué)期《會計基礎(chǔ)》期末試卷(主觀題)紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行2.企業(yè)從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。3.月末計提本月短期借款利息600元4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付,材料尚未驗收入庫。5.上述甲材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。6.采購員張華出差預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。8.倉庫發(fā)出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。9.簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金50000元。10.以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。11.用銀行存款支付廣告費1000元。12..銷售給利達公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員

2022-12-09 15:58
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2022-12-09 15:59

你好 1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行 借:銀行存款,貸;實收資本 2.企業(yè)從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸;短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.上述甲材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。 借:原材料,貸:在途物資? 6.采購員張華出差預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款? 8.倉庫發(fā)出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金50000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 10.以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬

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你好 1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行 借:銀行存款,貸;實收資本 2.企業(yè)從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸;短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.上述甲材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。 借:原材料,貸:在途物資? 6.采購員張華出差預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款? 8.倉庫發(fā)出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金50000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 10.以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-09
你好 1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行 借:銀行存款,貸;實收資本 2.企業(yè)從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸;短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.上述甲材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。 借:原材料,貸:在途物資? 6.采購員張華出差預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款? 8.倉庫發(fā)出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金50000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 10.以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-09
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-09
你好 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款? 8.倉庫發(fā)出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金50000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 10.以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-09
你好 1.收到投資者投入貨幣資金100000元,存入銀行 借:銀行存款,貸:實收資本? 2.企業(yè)從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 4.購入A材料一批,貨款50000元,增殖稅6500元;價稅款用銀行存款支付,材料驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.公司用銀行存款50000元歸還短期借款。 借:短期借款,??貸:銀行存款 6.采購員李明出差借款5000元,以現(xiàn)金付訖。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 7.以銀行存款償還前欠順達公司貨款45000元。 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 8.倉庫發(fā)出A材料3000元,乙材料6000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.從銀行提取現(xiàn)金20000,準備發(fā)放工資。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 10.以現(xiàn)金20000元發(fā)放職工工資。 借;應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 11.計算分配本月應(yīng)付職工薪酬20000元,其中生產(chǎn)工人工資15000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工資2000元。 借;生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬 12.計提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取3000元,行政部門提取2000元。 借;制造費用,管理費用,貸;累計折舊 13.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生制造費用30000元。 借;生產(chǎn)成本,貸;制造費用 14.銷售給華陽公司產(chǎn)品一批,貨款100000元,增值稅 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-12-03
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