你好,企業(yè)購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)該應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值=150萬(wàn)%2B24萬(wàn)
甲公司于2019年6月2日從乙公司購(gòu)入一批產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明該批產(chǎn)品的價(jià)款為600萬(wàn)元,增值稅額為78萬(wàn)元,乙公司代墊運(yùn)雜費(fèi)10萬(wàn)元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅及運(yùn)雜費(fèi),甲公司在2019年6月11日付清貨款,則甲公司實(shí)際支付的款項(xiàng)為多少萬(wàn)元。
從B公司購(gòu)入—批原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專用發(fā)票上注明該批原材料的價(jià)款為150萬(wàn)元,增值稅稅額為24萬(wàn)元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,為什么入賬價(jià)值包括增值稅
A公司在2019年9月2日從B公司購(gòu)入一批原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專用發(fā)票上注明該批原材料的價(jià)款為150萬(wàn)元,增值稅稅額為19.5萬(wàn)元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。A公司在2019年9月11日付清貨款,則應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 答案是147還是169.5? 疑問(wèn):購(gòu)入材料時(shí),增值稅入材料成本嗎? 出售材料時(shí),增值稅影響處置收益嗎?
甲公司于2019年6月2日從乙公司購(gòu)入一批產(chǎn)品并已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上注明該批產(chǎn)品的價(jià)款為300萬(wàn)元,增值稅稅額為39萬(wàn)元,乙公司代墊運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10, 1/20, n/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。甲公司在2019年6月11日付清貨款。甲公司購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)該收的實(shí)際賬款為( ?)萬(wàn)元
計(jì)算下列兩道題,并總結(jié)區(qū)別。 1.2021年9月1日,B公司賒銷給Z公司一批商售價(jià)為20000元,增值稅為2600元,約定的現(xiàn)金折扣條件為:3/10、2/20、/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅因素。若2021年9月22日, B公司收到Z公司支付的款項(xiàng),則B公司實(shí)際收到的金額是多少? 2.公司于9月2日從甲公司購(gòu)入一批產(chǎn)品并已驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。 (1)若A公司在9月11日付清貨款。A公司購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值為多少萬(wàn)元。 (1)若A公司在9月21日付清貨款。A公司購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值為多少萬(wàn)元。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方