你勾選的統(tǒng)計(jì)就是本期抵扣的明細(xì)。留抵的沒法查

老師,可以在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上下載以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)嗎?如何操作呢?
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上,怎么查詢以前月份已經(jīng)抵扣的明細(xì)在那查
怎么從增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)查詢,已經(jīng)勾選但還未抵扣掉的發(fā)票
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)抵扣能查19年的抵扣明細(xì)嗎?
如何在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上查未扺扣的各品種明細(xì)?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開具技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,目前稅率是多少。謝謝!
老師,我們老板從自己的其他公司,拿來了一些電腦,打印機(jī)這些,我應(yīng)該怎么處理,
您好老師:我單位之前是買貨物,后來這家供應(yīng)商也買我家的半成品,最后結(jié)算時(shí),變成我家欠供應(yīng)商的貨款了,然后商定按照欠款折算半成品,再付給供應(yīng)商一部分半成品。這種情況需要補(bǔ)充抹賬協(xié)議嗎?還是需要?jiǎng)e的手續(xù)?怎么做好?
只有銀行明細(xì)賬單,怎么做賬,怎么看收入和支出
老師,股東或者個(gè)人能借錢給公司么?是否有利息啥的,就單借錢不要利息不行么?
實(shí)收資本是產(chǎn)生了這個(gè)錢就要記下來在次年 1 月申報(bào)印花稅么(稅種認(rèn)證是按年申報(bào))還是后續(xù)股東投進(jìn)來又從公戶轉(zhuǎn)出來就不用交印花稅
你好老師,有個(gè)問題請(qǐng)教你一下[呲牙]就是,我們老板想成立一個(gè)個(gè)體戶,然后以不要發(fā)票的價(jià)格(不要發(fā)票一個(gè)價(jià)格,要發(fā)票一個(gè)價(jià)格)購(gòu)買材料比如鋼材,讓這個(gè)個(gè)體戶去稅務(wù)局代開一個(gè)點(diǎn)發(fā)票,作為成本入勞務(wù)公司的賬,這樣省點(diǎn)稅,又有成本,這樣可以么?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照里出資額100萬,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)際投資70萬,如果轉(zhuǎn)讓協(xié)議里轉(zhuǎn)讓價(jià)格100萬,是按30萬交個(gè)人所得稅還是可以不用交個(gè)人所得稅呢?
發(fā)現(xiàn)金給員工 會(huì)計(jì)人員用現(xiàn)金支票支票上寫會(huì)計(jì)人員的名字提取現(xiàn)金可以嗎?另外為員工發(fā)現(xiàn)金怎么做賬呢?
不含稅跟稅率比例怎么算,舉例說一下


那有沒有其他的什么方法查詢上期留抵的明細(xì)?
那個(gè)只是個(gè)金額,沒有明細(xì)的,因?yàn)榱舻侄愂怯?jì)算出來的
怎么算出來的?。?
就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)<0就是留抵呀
我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面 抵扣勾選統(tǒng)計(jì),查詢到今年6月勾選的5月份進(jìn)項(xiàng)稅有10萬,但是6月份報(bào)5月增值稅的納稅申報(bào)表里面當(dāng)月沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊,這是怎么回事?
關(guān)鍵是你5月勾選認(rèn)證沒呢?
5月份的發(fā)票明細(xì)我在本次下載的未抵扣明細(xì)里面沒有查詢到,那說明就是抵扣了的呀,為什么納稅申報(bào)表里面沒有抵扣?
那就是你們自己申報(bào)的原因哈,
那就說明實(shí)際上在平臺(tái)里面是抵扣了的,但報(bào)稅的時(shí)候沒有抵扣,那這種怎么處理
更正申報(bào)增值稅就是了
如果當(dāng)時(shí)抵扣了,但是納稅申報(bào)表里面沒有填,這種申報(bào)電子稅務(wù)局系統(tǒng)應(yīng)該不能通過吧?這種會(huì)不會(huì)是系統(tǒng)出錯(cuò)的原因?
是的,系統(tǒng)里邊勾選了,申報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì)應(yīng)該不會(huì)通過的
那就是系統(tǒng)出錯(cuò)了?
你再仔細(xì)查看5月勾選認(rèn)證的數(shù)據(jù)?
我在系統(tǒng)里面查詢了其中一張發(fā)票,顯示的是已抵扣
說明已認(rèn)證了,但是必須是在5月認(rèn)證的
什么意思
你現(xiàn)在是5月份的數(shù)據(jù)有問題呀。必須是證明5月認(rèn)證的