只要自然人開的收據(jù)才可以
老師您好,請問我們是一般納稅人,發(fā)票可不可以開加稅合計11200元一張,不含稅金額沒有超過10萬元
老師你好,是連續(xù)12個月開票超過500萬就必須轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?如果我開票不超,營業(yè)額超了,就是說我們有一大部分不開票,是不是說我們營業(yè)額超了500萬,但是開票未超500萬,這樣可以不轉(zhuǎn)一般納稅人呢?
老師好,我們是一般納稅人,有些成本費用白條,請問不超過500元一張的支出是不是可以做稅前抵扣呢呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,請問員工辦公用品費用沒有發(fā)票可以入賬嗎?是不是500元以內(nèi)沒有票沒關(guān)系?這個500元是什么概念,是一個月不超過500還是一年不超過500不需要發(fā)票呢?
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內(nèi)銷的,現(xiàn)在有些費用發(fā)票是專票來的,這些可以做增值稅認證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務(wù)報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導致資產(chǎn)負債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
還有一部分是公司內(nèi)部人員的報銷單,沒有外部的簽名,可以做嗎?
內(nèi)部報銷單,經(jīng)辦人簽名就是
那做分錄時可以分別進成本費用,但是是做在同一張記賬憑證中行嗎
這個自己掌握,沒有標準答案哈
還有一張3千多的房租、和一千多的防署藥品費用報銷單,沒其他憑據(jù)了,這可以做職工福利嗎
可以做福利費,只是不能稅前扣除
那就做了也沒啥意義嘍
為了跟員工報銷費用,公司承擔損失
老師,這還是不要做了,本來我們有退稅,稅務(wù)很關(guān)注我們
那你就自己掌握哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!