沒有進(jìn)賬就掛法人的往來。
#提問#老師,我們15年買了一輛車,到但是當(dāng)時好像沒開發(fā)票,所以公司賬上沒有這輛車,本月我們把這輛車賣了45000,賣個個人,二手車市場代開了發(fā)票,我該怎么進(jìn)項賬務(wù)處理
老師,我公司賣了一輛車,賬務(wù)上怎么處理
老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車已經(jīng)轉(zhuǎn)讓兩年了,但是賬務(wù)上一直沒處理,還在計提折舊,還有兩輛車已經(jīng)報廢了也沒有處理,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?車子賣掉是老板處理的,直接給的現(xiàn)金,也沒簽合同
公司有一輛車,已經(jīng)把車賣給私人了,沒有從對公收款,直接收的現(xiàn)金,在賬務(wù)處理上咋個處理
老師公司名下車輛,已提足折舊,已被低價賣,但是公賬沒有收款,賬務(wù)要怎么處理把資產(chǎn)做平
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設(shè)一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理
這個當(dāng)時買車是別人買的,但是入了公司賬戶了,現(xiàn)在屬于公司固定資產(chǎn),但是賣的時候又沒有經(jīng)過公司,也不一定是進(jìn)法人私戶了,這個要怎么處理
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
沒有開票,也沒有走報廢手續(xù)啥的,可以直接走固定資產(chǎn)清理嗎?
能不能直接把凈值余額轉(zhuǎn)到累計折舊里面
按我前邊說的分錄自己做平就是了哈
需不需要寫一份聲明,做原始憑證
嗯嗯,根據(jù)需要寫就是了哈