對(duì) ; 就是這個(gè)里面去操作勾選哈? ?
勾選認(rèn)證平臺(tái),30號(hào)勾選好提交,在勾選抵扣統(tǒng)計(jì)里操作,沒(méi)看到確認(rèn)簽名按鈕,算是完成抵扣了嗎
老師,這個(gè)月我已經(jīng)在 增值稅平臺(tái) 勾選、認(rèn)證 并 統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)簽名了。那我之后還可以操作 發(fā)票 勾選、不抵扣嗎?
老師你好,收到航天信息的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)需要點(diǎn)發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證頁(yè)面
發(fā)票抵扣勾選是當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月進(jìn)行抵扣勾選操作嗎?這個(gè)月的發(fā)票下個(gè)月再進(jìn)行抵扣勾選操作可以嗎?
老師 抵扣勾選認(rèn)證是在電子稅務(wù)局這里操作嗎
老師,一般納稅人,不開(kāi)票價(jià)為20萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶(hù)讓開(kāi)票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷(xiāo)售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒(méi)有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開(kāi)戶(hù)賬號(hào)怎么填寫(xiě)
老師 個(gè)體戶(hù) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報(bào)就不需要了啊
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報(bào)各的,匯算清繳總公司再匯總申報(bào)?? 還是季度申報(bào)時(shí)總公司就要匯總申報(bào)所得稅和財(cái)報(bào)?
現(xiàn)金可以直接進(jìn)去實(shí)收資本嗎? 借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本
個(gè)人所得稅申報(bào)表A表,是哪類(lèi)業(yè)務(wù)申報(bào)的,是企業(yè)申報(bào)的工資薪金嗎?
老師,我們搬家了,賬上有臺(tái)起重機(jī),但是不要了,賬怎么做一下
老師你好:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月5月賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,這個(gè)是在7月調(diào)賬還是反結(jié)轉(zhuǎn)回去從新做
老師? 你看這樣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是不是代表認(rèn)證這一步已經(jīng)完成了? ?為啥附表二沒(méi)有任何數(shù)據(jù)呢
你好1;? ?你確定簽字后才會(huì) 讀取到表2 去; 沒(méi)讀取成 功說(shuō)明有問(wèn)題的??
我這上面已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)? 輸入了密碼? ?簽字指的是什么? 在哪里
你好;?就看附件資料 ; 去看看這個(gè) 步驟;參考 ; 自己完全做對(duì)沒(méi)有;? ??http://www.360doc.com/content/20/0925/10/71688548_937504253.shtml?
老師? 這是統(tǒng)計(jì)查詢(xún)出來(lái)的數(shù)據(jù)
你好;? ? 你查詢(xún)下當(dāng)月統(tǒng)計(jì)的明細(xì)? ? ?是否 有金額; 看下統(tǒng)計(jì)明細(xì)表金額 是多少 ; 然后你 附表2? ?出來(lái)多少;如果沒(méi)有出來(lái)金額的 ; 你勾選認(rèn)證成功了的 ;你就? 手動(dòng)去寫(xiě)金額? ?
統(tǒng)計(jì)表剛才發(fā)你了? 看下是嗎? ?附表二這個(gè)需要手動(dòng)填寫(xiě)的話填哪一行
你好;? ? ?寫(xiě)2欄次去報(bào)? 抵扣? ?? 1.第1欄“(一)認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”:反映納稅人取得的認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況。該欄應(yīng)等于第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”與第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”數(shù)據(jù)之和。適用取消增值稅發(fā)票認(rèn)證規(guī)定的納稅人,通過(guò)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)選擇用于抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,視為“認(rèn)證相符”(下同)。 2.第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況。本欄是第1欄的其中數(shù),本欄只填寫(xiě)本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的部分。 3.第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況。 輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書(shū)及明細(xì)清單注明的稽核相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)本欄。本欄是第1欄的其中數(shù)。 ??
老師? 我附表一保存后主表也是沒(méi)有自動(dòng)帶入? 是什么情況呀? 是我哪里操作不對(duì)嗎
你好 ;? 就去檢查下你是不是沒(méi)有勾選成功; 正常勾選成功了? 都會(huì)自動(dòng)取數(shù)據(jù)到表2的??