對(duì) ; 就是這個(gè)里面去操作勾選哈? ?

勾選認(rèn)證平臺(tái),30號(hào)勾選好提交,在勾選抵扣統(tǒng)計(jì)里操作,沒(méi)看到確認(rèn)簽名按鈕,算是完成抵扣了嗎
老師,這個(gè)月我已經(jīng)在 增值稅平臺(tái) 勾選、認(rèn)證 并 統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)簽名了。那我之后還可以操作 發(fā)票 勾選、不抵扣嗎?
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)需要點(diǎn)發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證頁(yè)面
發(fā)票抵扣勾選是當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月進(jìn)行抵扣勾選操作嗎?這個(gè)月的發(fā)票下個(gè)月再進(jìn)行抵扣勾選操作可以嗎?
老師 抵扣勾選認(rèn)證是在電子稅務(wù)局這里操作嗎
上季度暫估的入庫(kù)商品。本月可能開(kāi)的出來(lái)發(fā)票。開(kāi)發(fā)票之后的賬咋做
老師,我在一個(gè)公司發(fā)放工資,但是在另一個(gè)公司代繳納社保,個(gè)稅申報(bào)能否扣除我個(gè)人承擔(dān)的社保?企業(yè)所得稅前能否扣除
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司里領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的干洗衣服的洗染服務(wù)費(fèi),需要提交上級(jí)來(lái)報(bào)銷,怕不好看,應(yīng)該怎么寫(xiě)報(bào)銷單的摘要比較好?
合伙企業(yè)注銷,30萬(wàn)存貨折價(jià)10萬(wàn)分給合伙人,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)我我公司一般納稅人,21年9月自二手市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)一輛車(chē),8萬(wàn)元,自用,當(dāng)時(shí)取得的是“二手車(chē)銷售同意發(fā)票”,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在對(duì)外出售,增值稅率怎么選?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)投資公司控制一家主體公司,這個(gè)除了分紅不交個(gè)稅外,還有沒(méi)有其他的好處,還有就是控股公司這個(gè)投資收益,算不算收入,到時(shí)候會(huì)不會(huì)交所得稅
深圳公司給香港公司付貨款,可以直接用人民幣支付嗎?
開(kāi)票內(nèi)容是 日用雜品,其他日用雜品 可以用來(lái)報(bào)銷嗎?
想問(wèn)下港雜費(fèi)是0稅率可以嗎
公司新推出一個(gè)模式,比如A經(jīng)銷商交了10萬(wàn)元成為代理,他推薦了B,B交了1萬(wàn)元成為單店,然后A可以拿到15%的推薦獎(jiǎng),請(qǐng)問(wèn)打給A的推薦獎(jiǎng)的錢(qián)該如何入賬呢?幾乎都是個(gè)人,無(wú)法開(kāi)發(fā)票,是可以作為費(fèi)用處理,還是可以沖銷他交的10萬(wàn)元呢?


老師? 你看這樣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是不是代表認(rèn)證這一步已經(jīng)完成了? ?為啥附表二沒(méi)有任何數(shù)據(jù)呢
你好1;? ?你確定簽字后才會(huì) 讀取到表2 去; 沒(méi)讀取成 功說(shuō)明有問(wèn)題的??
我這上面已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)? 輸入了密碼? ?簽字指的是什么? 在哪里
你好;?就看附件資料 ; 去看看這個(gè) 步驟;參考 ; 自己完全做對(duì)沒(méi)有;? ??http://www.360doc.com/content/20/0925/10/71688548_937504253.shtml?
老師? 這是統(tǒng)計(jì)查詢出來(lái)的數(shù)據(jù)
你好;? ? 你查詢下當(dāng)月統(tǒng)計(jì)的明細(xì)? ? ?是否 有金額; 看下統(tǒng)計(jì)明細(xì)表金額 是多少 ; 然后你 附表2? ?出來(lái)多少;如果沒(méi)有出來(lái)金額的 ; 你勾選認(rèn)證成功了的 ;你就? 手動(dòng)去寫(xiě)金額? ?
統(tǒng)計(jì)表剛才發(fā)你了? 看下是嗎? ?附表二這個(gè)需要手動(dòng)填寫(xiě)的話填哪一行
你好;? ? ?寫(xiě)2欄次去報(bào)? 抵扣? ?? 1.第1欄“(一)認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”:反映納稅人取得的認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。該欄應(yīng)等于第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”與第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”數(shù)據(jù)之和。適用取消增值稅發(fā)票認(rèn)證規(guī)定的納稅人,通過(guò)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)選擇用于抵扣的增值稅專用發(fā)票,視為“認(rèn)證相符”(下同)。 2.第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。本欄是第1欄的其中數(shù),本欄只填寫(xiě)本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的部分。 3.第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。 輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書(shū)及明細(xì)清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫(xiě)本欄。本欄是第1欄的其中數(shù)。 ??
老師? 我附表一保存后主表也是沒(méi)有自動(dòng)帶入? 是什么情況呀? 是我哪里操作不對(duì)嗎
你好 ;? 就去檢查下你是不是沒(méi)有勾選成功; 正常勾選成功了? 都會(huì)自動(dòng)取數(shù)據(jù)到表2的??