久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

綜合業(yè)務(wù)題: 1、收到投資者投入的資金600000元,已存入銀行 2、以銀行存款50000元償還本月到期的短期借款 3、收到投資者投入的設(shè)備一臺(tái),設(shè)備評(píng)估價(jià)為100000元,已驗(yàn)收并交付使用 4、本地購進(jìn)甲材料500公斤,單價(jià)200元,價(jià)值100000元,進(jìn)項(xiàng)稅額13000元,已驗(yàn)收入庫,開具商業(yè)匯票支付 5、置設(shè)備一臺(tái),設(shè)備買家金額200000元,增值稅額26000元,不需要安裝,已投入使用,款項(xiàng)已用銀行存款支付 6、倉庫發(fā)出材料103000元,用途如下:生產(chǎn)產(chǎn)品耗用98000元,車間生產(chǎn)一般耗用3000元,廠部辦公設(shè)備維修耗用2000元 7用銀行存款支付生產(chǎn)車間電費(fèi)52000元

2022-12-08 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-08 10:21

你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

頭像
快賬用戶5054 追問 2022-12-08 10:24

對(duì)的老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 10:25

你好,分錄的數(shù)據(jù),麻煩自行帶入一下 1、收到投資者投入的資金600000元,已存入銀行 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本 2、以銀行存款50000元償還本月到期的短期借款 借:短期借款,貸:銀行存款 3、收到投資者投入的設(shè)備一臺(tái),設(shè)備評(píng)估價(jià)為100000元,已驗(yàn)收并交付使用 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 4、本地購進(jìn)甲材料500公斤,單價(jià)200元,價(jià)值100000元,進(jìn)項(xiàng)稅額13000元,已驗(yàn)收入庫,開具商業(yè)匯票支付 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 5、置設(shè)備一臺(tái),設(shè)備買家金額200000元,增值稅額26000元,不需要安裝,已投入使用,款項(xiàng)已用銀行存款支付 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 6、倉庫發(fā)出材料103000元,用途如下:生產(chǎn)產(chǎn)品耗用98000元,車間生產(chǎn)一般耗用3000元,廠部辦公設(shè)備維修耗用2000元 借;生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7用銀行存款支付生產(chǎn)車間電費(fèi)52000元 借;制造費(fèi)用,??貸:銀行存款

頭像
快賬用戶5054 追問 2022-12-08 10:30

7用銀行存款支付生產(chǎn)車間電費(fèi)52000元 8月末,計(jì)算本月應(yīng)付工資總額150000元,其中應(yīng)付生產(chǎn)工人工資100000元,應(yīng)付管理人員工資20000元,應(yīng)付廠部管理人員工資30000元 9用銀行存款支付工人工資150000元 10月末計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間用固定資產(chǎn)折舊100000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊60000元 11月末假設(shè)本月制造費(fèi)用合計(jì)金額160000元,進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn) 12月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)未支付的短期借款利息費(fèi)用32000 13本月完工產(chǎn)品成本850000元,完工產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本 老師還有幾道可以幫忙解答一下嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 10:33

7用銀行存款支付生產(chǎn)車間電費(fèi)52000元 借;制造費(fèi)用,??貸:銀行存款 8月末,計(jì)算本月應(yīng)付工資總額150000元,其中應(yīng)付生產(chǎn)工人工資100000元,應(yīng)付管理人員工資20000元,應(yīng)付廠部管理人員工資30000元 借:生產(chǎn)資本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 9用銀行存款支付工人工資150000元 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 10月末計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間用固定資產(chǎn)折舊100000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊60000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 11月末假設(shè)本月制造費(fèi)用合計(jì)金額160000元,進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 12月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)未支付的短期借款利息費(fèi)用32000 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 13本月完工產(chǎn)品成本850000元,完工產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本 借;庫存商品,貸;生產(chǎn)成本 如果之后是不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。

頭像
快賬用戶5054 追問 2022-12-08 10:36

好的老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 10:36

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×