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這咋做賬哪位老師說下謝謝

這咋做賬哪位老師說下謝謝
2022-12-08 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-08 08:46

同學你好 可以計入福利費

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快賬用戶2135 追問 2022-12-08 08:47

具體分錄美女老師還能說下謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-08 08:49

借管理費用福利費 貸銀行存款

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快賬用戶2135 追問 2022-12-08 08:51

不用走應付職工薪酬—應付職工福利費,這科目過度下嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 08:58

都可以 不走就是我上面的做法 這個不用交個稅 你走應付職工薪酬就要合并工資交個稅

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快賬用戶2135 追問 2022-12-08 08:59

那這要交個稅嗎

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快賬用戶2135 追問 2022-12-08 09:00

就是說如果通過應付職工薪酬—福利費科目就需要交個稅是吧

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齊紅老師 解答 2022-12-08 09:09

同學你好 對的 是這個意思

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同學你好 可以計入福利費
2022-12-08
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人年收入額未達到500萬,免征增值稅,參考小規(guī)模納稅人。
2022-10-11
你好 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
2022-05-07
這個是自己使用的嗎?如果是的話,辦公費就行,這個金額也不大,借管理費用。辦公費 應交稅費,應交增值稅,進項 貸,銀行存款。
2024-06-28
學員你好,分錄如下 借:其他應收款50000 貸:銀行存款50000
2022-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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