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Q

(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價值(不含可抵扣的增值稅進項稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進項稅額為13000元,東方公司對原材料按實際成本進行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術出租給丙公司,該非專利技術成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進行攤銷。(請把攤銷的計算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。(6)12月16日,公司按規(guī)定當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元。(7)12月20日,以銀行存款捐贈“希望工程”50000(⑧)12月31日,以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。36.(207)請在白紙上手寫答案后拍照上

2022-12-07 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 09:11

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)

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職稱:注冊會計師,稅務師

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