同學(xué)你好 消費稅計算如下:=3.8*20%%2B1*2000*0.5/10000%2B20*20%%2B0.2/1.13*20%%2B4*2000*0.5/10000%2B7.2/1.13*10%%2B2000*2*0.5/10000%2B2000*15*(1%2B10%)/(1-20%)*20%/10000
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元,貨款已收到;(2)為廠慶活動特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價,成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成本利潤率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計算應(yīng)納的消費稅稅額;(2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消費稅稅額
2.華新酒廠12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)以外購糧食白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌散裝白酒1噸并銷售,取得不含稅收入38000元,貨款已收到。(2)自制糧食白酒5噸,對外售出4噸,收到不含稅銷售額200000元,另收取包裝物押金2260元。(3)以自制白酒1000斤繼續(xù)加工成藥酒1200斤,全部售出,普通發(fā)票上注明銷售額101700元。(4)從另一酒廠購入糧食白酒800斤,全部勾兌成低度白酒出售,數(shù)量1000斤,取得不含稅收入25000元。(5)為廠慶活動特制糧食白酒3000斤,全部發(fā)放給職工,無同類產(chǎn)品售價。每斤成本為15元。要求:計算該酒廠本月應(yīng)納的消費稅。(糧食白酒的成本利潤率為10%,稅率為20%,0.5元/斤,其他酒稅率10%)
某酒廠4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)以外購糧食白酒和自產(chǎn)糠酒勾兌的散裝白酒1噸銷售,取得不含稅收入3.8萬元.貨款已收到。 (2)自制糧食白酒5噸,對外售出4噸,收到不含稅銷售額20萬元(含包裝費3萬元),另收取包裝物押金(單獨核算)0.2萬元。 (3)以自制糧食白酒1000斤繼續(xù)加工成藥酒1200斤,全部售出,普通發(fā)票上注明銷售收入7.2萬元。(4)從另一酒廠購入糧食白酒800斤(已納消費稅0.4萬元) 全部勾兌成低度白酒出售,數(shù)量1000斤,取得不含稅收入2.5萬元。 要求:請計算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅和消費稅。
某酒廠2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)銷售白酒1噸,取得不含稅銷售額3.8萬元(2)自制白酒5噸,對外銷售4噸,收到不含稅銷售額20萬元(包括包裝費3萬元)(3)自產(chǎn)藥酒1200斤,全部售出,普通發(fā)票上注明銷售額7.2萬元(4)從另一酒廠購入白酒800斤(已納消費稅0.4萬元)全部勾兌成低度白酒出售,數(shù)量1000斤,取得不含稅銷售額2.5萬元(5)為廠慶活動特制白酒2000公斤,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價。每公斤成本為15元請計算該酒廠本月應(yīng)納消費稅(白酒定額稅率為0.5元/斤,比例稅率為20%,藥酒比例稅率為10%,糧食的成本利潤率為10%)
簡答題 五糧液酒廠2019年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)生產(chǎn)白酒10噸,對外售出6噸,收到含稅銷售額70萬元,另收取包裝物押金(單獨核算)0.3萬元。 (2)以自產(chǎn)A類白酒1000斤持續(xù)加I成B類白酒1200斤,全部售出,普遍發(fā)票上注明銷售額7.2萬元 (3)為廠慶活動特制白酒1000公斤,全部發(fā)放職I,無同類產(chǎn)品售價。每公斤白酒成本為15元 要求:請計算該酒廠本月應(yīng)納消費稅。(白酒定額稅率為0.5元/斤,比例稅率為20%,白酒的成本利潤率為10%)
你好,申報個稅時上個月有辭職的,這個月申報時是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報怎么還顯示這么多人呢?
#提問#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請問工資和社保分錄該怎么做?賬務(wù)該怎么處理?
買的房產(chǎn),發(fā)票,可以一次性用來抵扣嗎
請問,只有飛機票,農(nóng)產(chǎn)品,車票可以計算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產(chǎn)品時對外銷售,需要沖減研發(fā)費用 高新材料的邊角料對外銷售,需要沖減研發(fā)費用 這2句話怎么理解,會計分錄怎么做 對外銷售時不是已經(jīng)資本化了,進去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費用
老師,2009年購買舊廠房,2010年自建辦公場所,沒有對應(yīng)的相關(guān)發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產(chǎn)應(yīng)該要怎么弄,需要準備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時已繳納稅費),無票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應(yīng)該怎么申報增值稅?有稅費產(chǎn)生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉(zhuǎn)租賃公司,有個保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對方開票嗎
請問收到轉(zhuǎn)賬支票,要給對方寫什么東西嗎
建設(shè)工程咨詢合同(可行性研究報告評估)屬于技術(shù)合同繳納印花稅嗎