同學(xué)你好 130萬(wàn)是5%的稅率
老師,企業(yè)所得稅=沒有超過100萬(wàn),凈利潤(rùn)總額*2.5%,超過100萬(wàn)~300萬(wàn),凈利潤(rùn)總額*10%,這樣算對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問公司凈利潤(rùn)是102萬(wàn),政策是100萬(wàn)以內(nèi)企業(yè)所得稅稅率2.5%,100-300萬(wàn)稅率是10%,計(jì)算企業(yè)所得稅是不是100萬(wàn)按稅率2.5%算,超出部分的2萬(wàn)按稅率10%計(jì)算
老師好,公司凈利潤(rùn)80萬(wàn),企業(yè)所得稅按2.5%,年底給老板發(fā)14萬(wàn)年終獎(jiǎng)合適嗎?會(huì)計(jì)建議不要超3%的稅率
老師好,公司凈利潤(rùn)80萬(wàn),企業(yè)所得稅按2.5%,年底給老板發(fā)14萬(wàn)年終獎(jiǎng)合適嗎?會(huì)計(jì)建議不要超36000元
你好老師!公司屬于建筑業(yè)企業(yè),年產(chǎn)值六千萬(wàn)左右,但基本是外省施工,因預(yù)繳時(shí)有千分之二的企業(yè)所得稅,固在外省所繳企業(yè)所得稅超過10萬(wàn),但公司利潤(rùn)沒有達(dá)到100萬(wàn)以上,企業(yè)所得稅應(yīng)交2.5%,是不是要反算企業(yè)所得稅,有退稅?怎么操作?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
我記得100萬(wàn)以內(nèi)5%減按2.5%征收,100萬(wàn)以上按10%征收,300萬(wàn)以上全額25%征收,我這個(gè)搞錯(cuò)了嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 現(xiàn)在100-300萬(wàn)部分是5%
到底對(duì)不對(duì),你說是對(duì)的,但又跟我的不一樣,能不能把具體政策條款給我解析一下
同學(xué)你好 我是說你搞錯(cuò)了 我給你的稅率對(duì)
年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 假設(shè)公司2021第1季度的應(yīng)納稅所得額是200萬(wàn),滿足小型微利企業(yè)條件。 不超過100萬(wàn)的部分:100萬(wàn)*12.5%*20%=2.5萬(wàn)。超過100萬(wàn),不超過300萬(wàn)的部分:(200-100)*50%*20%=10萬(wàn)。合計(jì)企業(yè)所得稅=2.5萬(wàn)+10萬(wàn)=12.5萬(wàn)。
這是百度的搜的,你確定你說的對(duì)嗎?唉
最新的到今年年底是100-300萬(wàn)的部分5% 又減半了