借原材料200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅26000 貸實(shí)收資本甲200000 資本公積26000
中級(jí)會(huì)計(jì)的題 不會(huì)了 請(qǐng)老師解答一下 謝謝老師
老師,這個(gè)題應(yīng)該如何解答,辛苦您解答一下,謝謝
如何解答謝謝老師了,會(huì)計(jì)題
如何解答這個(gè)題,謝謝謝了
老師,幫忙看下這題如何解答,謝謝
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來,這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?
老師,公司在2024年12月稅務(wù)已注銷,工商注銷法人約了兩次時(shí)間都因?yàn)槊ν诉^去,現(xiàn)工商年報(bào)資產(chǎn)信息不能為0,那怎么寫說明
老師,買了一批貨物,我們還沒有付款,對(duì)方也沒有給我們開發(fā)票,但是東西已經(jīng)賣出去了,我們要不要做收入?如果做了收入怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
從公戶給法人轉(zhuǎn)帳1萬怎么記賬啊
1000萬認(rèn)繳資本,股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實(shí)繳520萬,公司從1000減資到600萬,這些股東繳納的和不繳的,會(huì)計(jì)要做賬嗎?
在五金店里購買的商品給公司開的定額發(fā)票我們?cè)趺慈胭~
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只能計(jì)入管理費(fèi)用
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的?是不是回單和發(fā)票應(yīng)該放前面
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也需要重分類嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務(wù)處理
借固定資產(chǎn)190000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17100 貸實(shí)收資本乙200000 資本公積7100
借銀行存款380000 貸實(shí)收資本丁300000 資本公積80000
(1)計(jì)算本次增資過程中,華貿(mào)公司產(chǎn)生的資本公積 26000 %2B7100 %2B80000=113100
第二問怎么做
前三個(gè)分錄就是這咋
那個(gè)2B是什么
沒有這個(gè)B字幕呀壓根題目
看錯(cuò)了老師
老師這個(gè)題呢
希望你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油