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老師,單位員工吃飯,樓下有個兩夫妻給做,員工每人10元,一天兩餐,這個費用我下月初給做飯的對公打款過去,這筆款沒有發(fā)票,怎么賬務處理啊。最好是對方開發(fā)票

2022-12-05 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-05 13:39

同學你好 計入營業(yè)外支出也可以

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快賬用戶6924 追問 2022-12-05 13:42

老師,想進成本,計營業(yè)外支出,是不是調增啊

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:49

對的 沒有發(fā)票不管計入哪里都得調增

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快賬用戶6924 追問 2022-12-05 13:51

老師,我的意思是有啥方法,成立個體戶,還是稅局代開,還是做工資里,不會弄,讓老師教一教

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快賬用戶6924 追問 2022-12-05 13:52

老師,就是簡單的,畢竟是針對個人,每月都發(fā)生,金額每月2-4萬元

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:56

同學你好 個體戶是查賬征收的嗎

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快賬用戶6924 追問 2022-12-05 14:00

老師,他啥都沒有,為了公司每月好做賬,好處理,我提議讓他辦個個體戶,他不肯,因為他不懂也不會。所以這種情況我公司怎么處理,請教一下老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 14:09

同學你好 直接按實際的來

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快賬用戶6924 追問 2022-12-05 14:16

老師,按實際的來 就是記營業(yè)外支出,不能稅前抵扣,匯算清繳還得調增出來 對嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 14:27

同學你好 對的 直接調增就可以

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快賬用戶6924 追問 2022-12-05 14:29

就沒有別的方法嗎

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快賬用戶6924 追問 2022-12-05 14:30

老師,如果他能去飯店開出來餐費發(fā)票,是不是可以啊

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齊紅老師 解答 2022-12-05 14:37

同學你好 那你得有發(fā)票 有餐費發(fā)票只能計入福利費招待費

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