你好學(xué)員,做賬改成當(dāng)月的,費(fèi)用可以坐在下月的
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來(lái),9一12月工資計(jì)提了但是沒(méi)有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺(jué)得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
老師,我想知道我們公司的銷(xiāo)售人員工資跟銷(xiāo)售額掛鉤的,提前計(jì)提不了工資,只能在下一個(gè)月直接發(fā)放,那發(fā)放的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理,如果計(jì)入費(fèi)用,那不是當(dāng)月的工資,是屬于上月的人工成本的,這種情況應(yīng)該怎么辦,還有圖片上的運(yùn)營(yíng)部人員工資和客服人員工資應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目。
老師您好,我們是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,工地上的工人有一百多人,他們的工資每個(gè)月都是有我公司根據(jù)考勤計(jì)算上報(bào)甲方,由甲方統(tǒng)一發(fā)放,發(fā)放工資后,我公司會(huì)按照工資金額給甲方開(kāi)票,這樣一來(lái),我們的成本就是這些工人的工資了,但是現(xiàn)在問(wèn)題是,這些工人也都是臨時(shí)的,每個(gè)月工作天數(shù)也不一定,我公司是否可以直接用代發(fā)工資協(xié)議,工資表做成本,還是需要這些工人給我公司開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票做成本呢
您好老師,我想問(wèn)一下人力資源公司和勞務(wù)公司的區(qū)別是什么這個(gè)圖片上寫(xiě)的是人力資源公司,他們跟我們家員工簽訂了勞動(dòng)合同,不知道是屬于勞務(wù)用工還是什么用工,工資有他們代發(fā),意外險(xiǎn)等也有他們繳納,收我們的服務(wù)費(fèi),每個(gè)月我們會(huì)給他們打代付的那部分工資
老師您好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬(wàn)多,實(shí)際發(fā)放3萬(wàn)多,還有3萬(wàn)多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒(méi)有發(fā),每個(gè)月計(jì)提,2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬(wàn),然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬(wàn)左右全部發(fā)放完,因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問(wèn)題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了,我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問(wèn)題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
我們是9月工資 我們是計(jì)提到9月 申報(bào)員工個(gè)稅也是在9月 10月做發(fā)放分錄 收入在10月確認(rèn)的 您說(shuō)的我不是很明白老師
你好,學(xué)員,你們可以在9月份預(yù)提收入的,學(xué)員,收入其實(shí)是10月份的
預(yù)提收入需要繳納增值稅嗎 這樣就和稅控系統(tǒng)的收入不一致了 并且12月份的就跨年了 這樣會(huì)影響整年的收入吧
需要的,這個(gè)沒(méi)事的,之所有你們10月份收入按照收付實(shí)現(xiàn)制了,實(shí)際是9月份收入的
我們可以把個(gè)稅報(bào)到9月費(fèi) 把費(fèi)用做到10月份和收入匹配嗎
你好,學(xué)員,這個(gè)可以的的
那這樣的話 我們費(fèi)用跨年了 需要調(diào)賬嗎
不需要調(diào)整的,這個(gè)很正常的,學(xué)員