你好,正常這種情況,他應該是分期或者是分年給你開發(fā)票,你可以預付的話 借其他應收款。貸銀行存款也可以。
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時工工資做到借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 了但是未做個稅申報怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表,應該怎么改,我手里有一家單位的財報,但是金額太大了,注冊資金太大了3個億,而我這公司注冊資金5000萬, 老師,給我一份報表行不,我不會弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對公結算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對公還要轉150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對方,對方轉租后扣除費用再將租金轉回來,我們應該咋開票,他們可以確認為收入嗎
什么時候收到發(fā)票了,你再入費用或者入成本,然后如果說你想暫估這塊兒支出的話,他匯算清繳的時候一樣還得挑調(diào)整,所以沒必要暫估。的。