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某企業(yè)是生產(chǎn)食品的工業(yè)企業(yè),屬于一般納稅人,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制正確的會計分錄 1、開戶銀行通知收到股東某糧油公司投入的資本100 000元。 2、向某工廠購進(jìn)甲材料一批,價值4000元,增值稅220元,貨款尚未支付,材料尚未運達(dá)企業(yè)。 3、用現(xiàn)金支付采購甲材料的運輸費800元。 4、為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,向銀行籌借期限為一年的短期借款1 00 000元,年利率為6%,雙方約定到期一次還本付息,本金已到賬。 5、月底計提本月利息費用5 000元。 6、銷售本企業(yè)生產(chǎn)的食品一批,銷售價款200 000元,增值稅額為26 000元,價稅款均未收到。 7、簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付上述購買甲材料所欠款項4 220元。 8、開戶銀行通知收到上月B公司所欠的化妝品款226 000元。 9、車間為生產(chǎn)食品領(lǐng)用甲材料10 000元,其中8 000元直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品,2000元為車間一般性消耗。 10、計提固定資產(chǎn)折舊30 000元,其中生產(chǎn)用20 000元,管理用8 000元,銷售用2 000元。

2022-12-01 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-01 14:34

你好 1、開戶銀行通知收到股東某糧油公司投入的資本100 000元。 借:銀行存款,貸:實收資本 2、向某工廠購進(jìn)甲材料一批,價值4000元,增值稅220元,貨款尚未支付,材料尚未運達(dá)企業(yè)。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 3、用現(xiàn)金支付采購甲材料的運輸費800元。 借:在途物資,貸:庫存現(xiàn)金 4、為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,向銀行籌借期限為一年的短期借款1 00 000元,年利率為6%,雙方約定到期一次還本付息,本金已到賬。 借:銀行存款,貸:短期借款 5、月底計提本月利息費用5 000元。 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息? 6、銷售本企業(yè)生產(chǎn)的食品一批,銷售價款200 000元,增值稅額為26 000元,價稅款均未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 7、簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付上述購買甲材料所欠款項4 220元。 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 8、開戶銀行通知收到上月B公司所欠的化妝品款226 000元。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款? 9、車間為生產(chǎn)食品領(lǐng)用甲材料10 000元,其中8 000元直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品,2000元為車間一般性消耗。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,貸:原材料 10、計提固定資產(chǎn)折舊30 000元,其中生產(chǎn)用20 000元,管理用8 000元,銷售用2 000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,銷售費用,貸:累計折舊?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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