可以紅沖的,還是原來(lái)的稅率?直接沖當(dāng)期的收入就行了。
我們是小規(guī)模納稅人,在1月份開(kāi)具了張普票,現(xiàn)在要紅沖,當(dāng)時(shí)開(kāi)的時(shí)候稅率是3%,現(xiàn)在疫情期間稅率是1%,現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)稅率是多少呢
老師好!我們公司19年的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當(dāng)時(shí)的發(fā)票是3%的普票,現(xiàn)在是按1%開(kāi)具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開(kāi)具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務(wù)處理
#提問(wèn)#老師跨年紅沖發(fā)票時(shí),因?yàn)檎哂凶?,以前稅?%,現(xiàn)在是免稅,那紅沖掉后,只能開(kāi)個(gè)現(xiàn)在免稅的普票了,這樣可以嗎老師?有政策文件嗎
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們是小規(guī)模公司,去年開(kāi)的普票稅率1%,現(xiàn)在開(kāi)票是免稅的。有個(gè)客戶要求對(duì)去年開(kāi)的幾張發(fā)票紅沖然后重新開(kāi),中間1%稅率怎樣做賬務(wù)處理呢?
按照2022年新的增值稅政策,小規(guī)模納稅人原來(lái)是3%的稅率,現(xiàn)在按免稅率開(kāi)票,小規(guī)模免稅率開(kāi)的增值稅普通發(fā)票的賬務(wù)處理
老師 您好!咨詢(xún)下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來(lái)沒(méi)有登錄過(guò)的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開(kāi)具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬(wàn)、但是賬面實(shí)收資本190萬(wàn)可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好