8百萬加上10萬加上5萬減430萬減12萬減4萬減6000)*25%
36.(單選題)某國有經(jīng)營公司2017年度取得營業(yè)收入總額3000萬元,成本、費用和損失共2800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費稅79.7萬元、城市維護建設(shè)稅和教育費附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費應(yīng)()
36.(單選題)某國有經(jīng)營公司2017年度取得營業(yè)收入總額3000萬元,成本、費用和損失共2800萬元,其中列支業(yè)務(wù)招待費20萬元,廣告宣傳支出10萬元。全年繳納增值稅51.3萬元、消費稅79.7萬元、城市維護建設(shè)稅和教育費附加14.3萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。廣告費應(yīng)()
某企業(yè)2018年開具增值稅專用發(fā)票取得含稅收入3390萬元,主營業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計為2000萬元,期間費用為360萬元(其中招待費50萬元,廣告宣傳費用88萬元),營業(yè)外支出200萬元(其中80萬為公益性捐贈支出),2017年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬元。計算其2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
某企業(yè)2018年開具增值稅專用發(fā)票取得含稅收入3390萬元,主營業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計為2000萬元,期間費用為360萬元(其中招待費50萬元,廣告宣傳費用88萬元),營業(yè)外支出200萬元(其中80萬為公益性捐贈支出),2017年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬元。計算其2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
某企業(yè)2018年開具增值稅專用發(fā)票取得含稅收入3390萬元,主營業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計為2000萬元,期間費用為360萬元(其中招待費50萬元,廣告宣傳費用88萬元),營業(yè)外支出200萬元(其中80萬為公益性捐贈支出),2017年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬元。計算其2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
老師去年單位買的三馬子28000車輛要交車輛購置稅
@郭老師,請問碎石加工小規(guī)??梢蚤_具1%的發(fā)票嗎
公司納稅信用評級證書在哪可以下載?
你好 微信轉(zhuǎn)賬記錄可以作為報銷憑證么
請問,老師,國企接受國資委的劃撥資產(chǎn),并且該資產(chǎn)已評估,計入公司資本公積后,作為我公司的資產(chǎn)按按當(dāng)時的評估價對外投資時,增加長投,減少資本公積的賬務(wù)處理對嗎?劃撥到對外投評估時限間隔不會超出6個月。謝謝
老師,我問下我們公司的客戶有幾家子公司和我們往來現(xiàn)在有一家不生產(chǎn)想把多余的貨退給我們換成另外一家公司所需要的型號(我們再發(fā)給他)。我們和這兩家貨款,發(fā)票都已結(jié)清?,F(xiàn)在怎么做賬?我們協(xié)議上是寫對等價的貨款。我只記錄到一家上面一退一換抵消可以嗎?
老師好,先進制造業(yè)去年符合條件,今年生產(chǎn)比例沒有達到要求,但是1-4月都享受了減免政策這個怎么處理?
老師您好,是首次接受委托前應(yīng)當(dāng)與前任注冊會計師溝通,還是所有委托前都應(yīng)當(dāng)與前任溝通?
老師好,我們公司是地方國企,我們公司在另外一個國企公司購買了幾塊地,價格4200多萬,對方不開發(fā)票我們后續(xù)要怎么進行賬務(wù)處理呀?會不會匯算清繳時企業(yè)所得稅進行調(diào)增呀?
我們公司租賃了廠房,在廠房裝修期間發(fā)生的電費要如何寫會計分錄?電費分不清管理費用還是車間裝修了