你好 稍等正在計算
一、編制銷售預(yù)算 某公司生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品,為編制2022年銷售預(yù)算,收集的有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下:公司下一年預(yù)計銷售產(chǎn)品10000件,其中,第一季度1000件,第二季度2000件,第三季度3000件,第四季度4000件。產(chǎn)品銷售單價100元。收款條件為當(dāng)季收現(xiàn)占銷售貨款40%,其余部分在下季度收取,假定不考慮壞賬因素,2021年第四季度的銷售貨款為100000元。 要求:編制2022年度“銷售預(yù)算表”。 2022年度銷售預(yù)算表 項目 1季度 2季度 3季度 4季度 全年 預(yù)計銷售量(件) ? ? ? ? ? 預(yù)計單位售價(元) ? ? ? ? ? 預(yù)計銷售金額(元) ? ? ? ? ? 預(yù)計現(xiàn)金收入 期初應(yīng)收賬款(元) ? ? ? ? ? 1季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 2季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 3季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 4季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 現(xiàn)金收入合計(元) ? ? ? ? ?
【題1】某公司生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品,為編制2018年銷售預(yù)算,收集的有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下:公司下一年預(yù)計銷售產(chǎn)品9000件,其中,第一季度1500件,第二季度2250件,第三季度3000件,第四季度2250件。產(chǎn)品銷售單價450元。收款條件為當(dāng)季收現(xiàn)占銷售貨款40%,其余部分在下季度收取,假定不考慮壞賬因素,2017年第四季度的銷售貨款為360000元。要求:編制2018年度“銷售預(yù)算表”表12018年度銷售預(yù)算表項目1季度2季度3季度4季度全年預(yù)計銷售量(件)預(yù)計單位售價(元)預(yù)計銷售金額(元)預(yù)計現(xiàn)金收期初應(yīng)收賬款(元)入1季度銷售收入(元)2季度銷售收入(元)3季度銷售收入(元)4季度銷售收入(元)現(xiàn)金收入合計(元)
題1】某公司生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品,為編制2018年銷售預(yù)算,收集的有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下:公司下一年預(yù)計銷售產(chǎn)品9000件,其中,第一季度1500件,第二季度2250件,第三季度3000件,第四季度2250件。產(chǎn)品銷售單價450元。收款條件為當(dāng)季收現(xiàn)占銷售貨款40%,其余部分在下季度收取,假定不考慮壞賬因素,2017年第四季度的銷售貨款為360000元。要求:編制2018年度“銷售預(yù)算表”題1】某公司生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品,為編制2018年銷售預(yù)算,收集的有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下:公司下一年預(yù)計銷售產(chǎn)品9000件,其中,第一季度1500件,第二季度2250件,第三季度3000件,第四季度2250件。產(chǎn)品銷售單價450元。收款條件為當(dāng)季收現(xiàn)占銷售貨款40%,其余部分在下季度收取,假定不考慮壞賬因素,2017年第四季度的銷售貨款為360000元。要求:編制2018年度“銷售預(yù)算表”
愛華集團(tuán)公司生產(chǎn)銷售甲產(chǎn)品,為編制2020年預(yù)算,其收集的資料:1.公司預(yù)計2020年銷售甲產(chǎn)品9900件,1-4季度分別為1600件、2300件、3150件、2850件。銷售單價為480元。收款條件為當(dāng)季現(xiàn)收占銷售額的50%,剩余款項在下一季度收到,不考慮壞賬影響,2019年第四季度的銷售額為720000元。2為保障銷售,該公司預(yù)計在每季度末持有存貨量為下一季度銷售量的10%(延續(xù)上一年度的政策)。2019年產(chǎn)品單位成本為250元,預(yù)計2021年第一季度銷售量為1700件。問它的生產(chǎn)預(yù)算表
某公司預(yù)算期a產(chǎn)品各季度的銷售量為第一季度800件,第二季度900件,第三季度1000件,第4度季度1100斤,其銷售單價均為80元,根據(jù)過去的經(jīng)驗,銷售貨款當(dāng)季能收回70%,余下30%下季度才能收回,假定該公司預(yù)算期初應(yīng)收賬款為50000萬元
銷售合同需要審核哪些內(nèi)容
老師,請問一般納稅人的企業(yè)所得稅現(xiàn)在都是季報了嗎?
哪些費(fèi)用可以結(jié)轉(zhuǎn)下年抵扣
老師,咱這個上傳不了照片是嗎?
外貿(mào)公司收境外人民幣,收到國外客戶到賬金額是扣掉中轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)之后的金額入賬的,跟實際應(yīng)收差幾十塊錢,差額按財務(wù)費(fèi)用記嗎?
食堂買電子秤做低值易耗品怎么做賬
老師,A公司發(fā)生了股權(quán)變更,A公司原來的股權(quán)結(jié)構(gòu)是有一個B公司的股東,一個人的股東,在2024年的時候,個人股東的股權(quán)全部賣給了另外一個公司股東。只進(jìn)行了股權(quán)變更,還并沒有進(jìn)行股權(quán)付款,老師我想請問一下,如果。如果進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓付款的時候,是不是必須經(jīng)過我們這個A公司的賬戶
法人從公司借款30萬業(yè)務(wù)費(fèi),可以從對公賬戶直接轉(zhuǎn)嗎,這個合規(guī)嗎
老師,我們是一家電商企業(yè),我們在電商平臺銷售商品,我們應(yīng)該以什么確認(rèn)收入啊,是按照訂單確認(rèn)收入,還是發(fā)貨確認(rèn)收入,還是以提現(xiàn)確認(rèn)收入啊
老師老板有兩家公司,兩家公司都交社保,之前老板說把其中的一個人員進(jìn)行調(diào)換,我這月就把調(diào)換人員的社保換公司了,現(xiàn)在老板又說不換了,但是社保減少人員后已經(jīng)產(chǎn)生數(shù)據(jù)了,可以繳納社保,工資發(fā)放公司不變,到下個月在增加社保人員嗎?