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7.某企業(yè)為居民納稅人企業(yè),2021年經營業(yè)務如下:銷售收入25000000元:銷售成本1000000元。發(fā)生銷售費用67000000元;管理費用4800000元(其中業(yè)務招待費150000元);財務費用600000元;稅金及附加400000元;營業(yè)外收入700000元;營業(yè)外支出500000元(其中支付稅收滯納金60000元)。業(yè)務招待費中,按稅法規(guī)定允許扣除的金額為90000元,企業(yè)所得稅率25%,其他事項與稅法規(guī)定的一致。要求:(1)按會計口徑計算營業(yè)利潤、利潤總額。(2)計算超支的業(yè)務招待費金額。(3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。(4)計算應納稅所得額和應繳納的企業(yè)所得稅額。(5)編制確認所得稅的會計分錄。

2022-11-28 17:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 17:38

學員你好,營業(yè)利潤@25000000-100000-67000000-4800000-600000-400000=-47900000 你看一看你題目數(shù)據(jù)是不是輸入錯誤

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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