1稅前金額 勞務(wù)報(bào)酬-(勞務(wù)報(bào)酬-800)*20%=2000 酸的勞務(wù)報(bào)酬等于 80%勞務(wù)=2000-160 勞務(wù)=2300
(1)每月甲公司支付稅前工資15000元。甲全年代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲每月為王某代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)已稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。(2)2月,為乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入2000元。乙為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)240元。(3)4月,出版小說(shuō)一部,取得丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元丙為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)308元(4)8月,取得丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。丁公司為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)40元。 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納稅所得額。 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 計(jì)算王某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)交或者申請(qǐng)退回的個(gè)人所得稅。
(1)每月甲公司支付稅前工資15000元。甲全年代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲每月為王某代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)已稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。(2)2月,為乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入2000元。乙為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)240元。(3)4月,出版小說(shuō)一部,取得丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元丙為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)308元(4)8月,取得丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。丁公司為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)40元。 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 計(jì)算王某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)交或者申請(qǐng)退回的個(gè)人所得稅。
居民個(gè)人李明為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度取得的收入情況如下: (1)、 每月取得中國(guó)境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。 每月個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金分別為800、200、 50、800 元。每月子女教育專項(xiàng)附加扣除額為2000 元,每月贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除額為2000 元。(2)為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入共計(jì)40000元。 (3) 出版小說(shuō)一部,全年取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元。(4)全年取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元。 (5)甲、乙、丙三家單位以及為李明預(yù)繳(代扣代繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)6000元。要求: (1) 計(jì)算李明本年度綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算李明在稅務(wù)局辦理本年度綜合所得匯算清繳時(shí),是多退還是少補(bǔ);并給出具體金額。
我國(guó)居民個(gè)人范某為某公司員工,2021年每月取得稅前工資薪金收入13500元,每月“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為2500元,每月專項(xiàng)附加扣除額為3000元。當(dāng)年9月,取得一項(xiàng)稅前勞務(wù)報(bào)酬9000元;11月,獲得稿酬20000元。請(qǐng)問(wèn),2021年范某應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額是多少?
我國(guó)居民個(gè)人范某為某公司員工,2021年每月取得稅前工資薪金收入13 500元,每月“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為2 500元,每月專項(xiàng)附加扣除額為3 000元。當(dāng)年9月,取得一項(xiàng)稅前勞務(wù)報(bào)酬9 000元;11月,獲得稿酬20 000元。 請(qǐng)問(wèn),2021年范某應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額是多少?
退票的電子客運(yùn)發(fā)票可以入賬嗎
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報(bào)1月份已收到公司的個(gè)人所得稅,這是違法的嗎?
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報(bào)工資1-9月工資一致嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得說(shuō)稅率是5%減半征收2 .5%是吧?小規(guī)模企業(yè)所得稅5%可以減半征收嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么填,中央投資比例怎么填
新辦理的個(gè)體戶怎么開(kāi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果貿(mào)易企業(yè)改了制造行業(yè)后,稅務(wù)會(huì)上門來(lái)查嗎,比如設(shè)備呀,原材料的采購(gòu)呀這些,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的設(shè)備的話,可以帶到有設(shè)備的公司,因?yàn)槲覀兪且粋€(gè)銷售公司,但是還有一個(gè)制造的公司,到時(shí)候就帶到制造公司去就是,但是始終主體不一樣呀,雖然名字到差不差的,而且我們公司名下是沒(méi)有設(shè)備這些的
這該怎么解決了可以現(xiàn)在直接添加么
4個(gè)自然人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其中2個(gè)股東,(實(shí)收資本已到位),賬上有未分配利潤(rùn),個(gè)稅怎么交
寵物店銷售寵物貓開(kāi)發(fā)票開(kāi)“活性畜*活體貓”可以嗎
個(gè)稅等于2300減800)乘以20%=300 允許抵扣的所得稅是2000。
第三個(gè)稅前扣除的金額是2300。