借:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用——A產(chǎn)品 借:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用——B產(chǎn)品 貸:制造費(fèi)用——A產(chǎn)品 貸:制造費(fèi)用——B產(chǎn)品 借:庫存商品——A產(chǎn)品 借:庫存商品——B產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用
本月生產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫,計算并結(jié)轉(zhuǎn)完工茶品成本,A茶品完工入庫30臺,B產(chǎn)品完工20臺
(25)30日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品已全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本賬戶中甲產(chǎn)品月初無余額;乙產(chǎn)品月初余額65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造費(fèi)用12000元)。本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品完工入庫數(shù)量為800臺,乙產(chǎn)品完工入庫數(shù)量為1000臺。
30日本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品已全部完IA庫結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本賬戶中甲產(chǎn)品月初無余額乙產(chǎn)品月初余額65000元。其中直接材料45000元、直接人工8000元、制造費(fèi)用12000元本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品完工入庫數(shù)量為800臺乙產(chǎn)品完工入庫數(shù)量為1000臺。
月末結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品90臺的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元。
本月生產(chǎn)完工A產(chǎn)品800臺,B產(chǎn)品700臺,期末在產(chǎn)品A產(chǎn)品719臺材料成本79872元,B產(chǎn)品617臺 材料成本51208元,結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)成品成本
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)