你好 沒問題可以的 互不影響
1.電子發(fā)票一定要先把手上紙質(zhì)的開完了才能申請(qǐng)嗎 2.如果沒有申請(qǐng)過電子發(fā)票,現(xiàn)在手上紙質(zhì)開完了,再去申請(qǐng)紙質(zhì)可以嗎 3.是不是有12月(年前)提前終止發(fā)票領(lǐng)購的事,是什么時(shí)候停止呢,電子票也一樣嗎 4.電子票和紙質(zhì)票之間可以任意切換嗎,比如說今天開電子,明天開紙質(zhì)?
每月可以領(lǐng)10發(fā)票(紙質(zhì)版),后來不用紙質(zhì)得發(fā)票了,還剩余7張紙質(zhì)沒有使用。 現(xiàn)在看每個(gè)月只可以領(lǐng)取3張電子發(fā)票,怎么能把7張紙質(zhì)發(fā)票,都換成電子發(fā)票
老師 我這個(gè)月領(lǐng)了專票 電子發(fā)票和紙質(zhì)的專票 紙質(zhì)的沒有用完 電子發(fā)票用完了 我可以申請(qǐng)電子發(fā)票增量嗎
你好。老師,我之前領(lǐng)的電子發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票,紙質(zhì)的用完了,電子的沒用完,那我這個(gè)月報(bào)完稅了,可以領(lǐng)票紙質(zhì)的票了吧
紙質(zhì)發(fā)票如果沒有開完,客戶要求開電子發(fā)票,可以在電子稅局同時(shí)開電子發(fā)票給客戶嗎?還是要等紙質(zhì)發(fā)票用完了才能開電子發(fā)票給客戶?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎