你好 1.計提本月應(yīng)付工資60000元。其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資為16000元,車間管理人員工資為6000元,廠部管理人員工資為8000元,銷售部門人員工資為4000元,研發(fā)人員工資為6000元 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用,研發(fā)支出,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2.按以.上工資總額的10%計提職工福利費。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用,研發(fā)支出,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 3.按以_上工資的總額的10%、5%、2%和1.5%分別計提應(yīng)繳納的住房公積金、失業(yè)保險基金、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用,研發(fā)支出,貸:應(yīng)付職工薪酬—公積金,社保,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費 4.本月職工報銷醫(yī)藥費2000元,以銀行存款支付。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸;銀行存款 5.企業(yè)給每人發(fā)放一臺小電器作為福利,小電器成本900元,每臺售價1000元,增值稅率為13%。該企業(yè)有員工1000人,其中車間工人700人,車間管理人員100人,行政管理人員200人。 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對