借,應(yīng)收賬款150000×90×1.13 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000×90 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅150000×90×13% 借,稅金及附加150000×90×8% 貸,應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅
9.2010年02月24日,北京神馬汽車制造廠銷售汽缸容量為1.6升的小轎車4輛,每輛售價(jià)100000.00元,消費(fèi)稅稅率5%,款項(xiàng)已收到,計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅稅額,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
2010年02月24日,北京神馬汽車制造廠銷售汽缸容量為1.6升的小轎車4輛,每輛售價(jià)100000.00元,消費(fèi)稅稅率5%,款項(xiàng)已收到,計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅稅額,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
速度汽車制造廠(一般納稅人)銷售乘用車400輛,每輛車不含稅售價(jià)為10萬(wàn)元,貨款尚未收到:每輛車成本價(jià)為8萬(wàn)。已知增值稅率13%,消費(fèi)稅率9%。請(qǐng)計(jì)算該乘用車應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,并寫出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
某汽車生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年5月銷售小轎車10輛,每輛不含增值稅售價(jià)100000元,款項(xiàng)已收到,該小轎車適用消費(fèi)稅稅率為90%,要求分別計(jì)算增值稅、消費(fèi)稅并作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某汽車生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年5月銷售小轎車10輛,每輛不含增值稅售價(jià)100000元,款項(xiàng)已收到,該小轎車適用消費(fèi)稅稅率為9%,要求分別計(jì)算增值稅、消費(fèi)稅并作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說(shuō)09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來(lái),這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?